你好; 你是计算几季度的所得税金额; 才好判断的

老师,确认所得税费用: (1000-400+100-200*75%)*25%=137.5 为什么不是这么算呢?答案如何理解?我的计算理解是哪里错了呢?
老师这个所得税费用是不是算错了
老师,2022年末,算出来企业所得税是531348.90.我现在发现应交税费应交企业所得税的明细账还有贷方380606.77的余额,是不是我计提企业所得税计提错了?是不是正确计提数应该是年末所得税费用531348.90-已交所得税380606.77=150742.13这个数计提?
老师好!这题劳务报酬个人所得税解析是不是错了?
老师,我们是合伙企业,交个人经营所得税,我用会计软件的时候点了一建结转,自动结转了所得税费用,是不是错了合伙企业不用计提所得税费用
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
这是四季度的
你好; 4季度计提所得税金额= 12月末累计利润全年金额 *企业所得税税率 - 前面3季度预交的税费金额
是不是用5226.53*25%啊
前三个季度是0
你好; 你不符合小微企业吗 ? 您直接看你按的25%计算的
我是分公司不能按小微企业交
你好; 那就是这样来算哈
那我上面这个财务软件是不是算错了
你好; 你确定你前面3个季度都没有缴纳税费的话; 那么就是 5226.53*25%直接计算的 ; 你金额 看下是不是这个金额; 不是的话;就是错误的