你好,赚取的是什么业务的差价?
老师我想问一下承兑汇票的贴现赚取呢差价就是怎么入账?
老师 不是公司员工但是赚取了差价怎么做账
老师,写字楼物业管理公司收取电费,有赚差价。分录怎么做?
老师,客户与我们甲公司签订合同,业务是我们这边的,但我们公司不能生产,到总公司那边去做,总公司不赚差价,以成本价给我们,我们再销售给客户赚取差价,客户将款转到我们公司,请问老师,账怎么做,会计分录怎么做
老师,小区交给自来水公司的水费,里面包含了业主使用的部分(赚差价),还有施工单位是使用的部分(不赚差价),这种应该怎么做账
@朴老师,追问次数用完,这个卡今天搞得了吗
老师,库存的入库金额和和出库金额,怎么计算周转率呢
老师,请问一下公司有工程款200000,合同的付款条件的时间是6月30日,开票时间是7月26日,工程部申请付款时间是8月2,实际付款时间是8月15日,请问这笔款怎么做账呢
就是我在这上班,性格都变了。我每天都告诉自己,老板说什么我就是好的,行,收到。可是每天上班都会跟这俩老板吵架,真的好多时候根本不怪我,我也不知道咋了,总会跟这两个老板吵。
#提问#老师好,请教下,如果凭证某一号有20页,它的附件是放在最后一页后,还是每一分号单独放对应的附件。比如我一张应收账款,对应银行存款,是2号凭证,但是2号有20页。对应的银行存款是放在每一张后呢,还是集中起来放在第20页后
建筑行业公司是一般纳税人开简易计税专票3%给甲方,甲方可以抵扣吗,建筑公司可以抵扣吗
日期2020年12月份收钱
老师,我们公司注册资本 100万, 原来公司二个股东各占 50%.现在新增一位股东投入20 万,占 20%,不增资的情况下,这个 20是不是技入资本公积,然后原来股东稀释股权给新股东
那新公司,三月发生的销售发票,六月份才进货,三月份应该正常做账啊,那就是先做销售,六月份在做进货吗
郭老师,一个人的有限公司,算独资吗,能给出资人报个税吗
销售产品之类的业务
你好,你是从个人那里购买的,然后你再销售出去,是这个业务吧。
是这个人帮我们公司找的客户
属于销售人员的性质
他帮我们公司找客户销售我们公司的产品 然后得到的收入给他提成
那就是让对方给你去开劳务发票,或者是中介费的,居间费的都行。
他是个人的 开不了发票
还有他的差旅费发票可以正常报销吗?应该怎么做账呢?借:销售费用 贷:其他应付款吗
你们给他申报个税嘛,申报不了的话,你就做招待费,开不了发票的,你正常做账。会算青椒调灯就可以了。
好的 谢谢
不用客气,工作愉快。