您好,看您取得的发票,
老师,看到一个老师答疑举例了一个现金赔付的例子“保险公司帮助W企业联系好修理厂,对出险车辆进行维修,并把应付给W企业的赔偿金直接支付修理厂,不可以抵扣进项税。”那修理厂发票是开给谁呢?开给客户吗? 表格里的两种赔付情形,保险公司的资金最后都是给修理厂,你其实没法判断是保险公司联系修理厂修车、还是保险公司帮助客户联系修理厂修车。 所以,我可以理解为修理厂发票开给客户就是现金赔付,开给保险公司就是实物赔付对吗? 保险公司两种赔付方式可能金额是一样的,但是一个可以抵扣进项税,一个不能,是因为现金赔付,是给客户抵扣了进项税,所以才说保险公司不能抵扣进项税的对吗?还是说现金赔付发票也可能开给保险公司,但是就是不能抵扣,如果这样,是为什么呢,感觉没道理啊?
老师,我们这个月有 高铁票和滴滴电子普票,我将计算好的进项税额 和 扣税凭证 份数 填在 附表二,10栏-本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证 一栏,但是第12栏-当期申报抵扣进项税合计栏 没有自动计算 旅客运输凭证份数和税金。是不是也要填在第8b栏-其他 这里?
老师,您好,我想问一下,第二问,受托方代收代缴的消费税中,组成计税价格为什么包含烟叶税的价格,正确的这个吗【(110+22)/(1-10%)+12+8/(1-9%)】*(1-30%)*30%其中,为什么要减去10% 以及第六问中当期准许抵扣的进项税额300*3%,是不是因为他是从小规模人处购买,所以即使开了增值税专用发票也只能抵扣3%的,不能按照13%的进行抵扣 谢谢老师
老师你好 这里的其它客票也能够计算抵扣。哪出租车,网约车也是能够计算抵扣进项税额?其他客票有具体规定吗?谢谢
你好,老师!我们这月买的车,最近没有开发票!做账了计入固定资产了,然后进项税没有认证,计入应交税费-应交增值税/待抵扣进项税额里了。是不是这样就可以,不认证抵扣的时候就不用管也不用申报。什么时候认证抵扣的时候在转出来就可以。现在不敢留底,所以不敢认证,但是还不能不做账。
老师员工意外险的专票可以用么
老师,成本结转怎么核算的
老师,接到税局电话后叫的调整2024年的报表,补了一千税,不是滞纳金,我一千元要加进去吗做工商年报的时候纳税总额里面
老师单位员工的培训费,怎么做分录?老师借方贷方都说下
老师单位员工的培训费,怎么做分录
老师,公司租个人房子,如果要发票,个人去税务局代开的话,是不是个人免税啊
老师收取别人的管理费做什么科目?公司收入就是管理费加货款
老师好,向您请教一些关于继续教育的问题。 ①比如说不参加继续教育,会有什么后果?包括对这两年报考参加,中级、税务师、注会考试,有没有影响? ②有一说是考过任意会计证的当年,不用参加当年的继续教育。那么,我能不能每年都考过一次初级,不参加继续教育了?我的情况是初级能随便考过的。。。因为,继续教育120元,还得看好多视频。钱不是事儿,主要有点击视频那精力,随便看看初级就肯定能过,报名费60。钱和精力上来说都是这样划算。请问是否可以这样
新入职员工培训工作餐计入什么科目?入招待费可以吗?
老师小规模增值税申报表上本期预缴税额1407.62,应补退税是负的1355.84,这是怎么回事
这是这么回事?
您好,出租车,网约车,就是交通运输服务的电子普通发票可以根据发票的进项税抵扣
如果取得是普通发票不能计算抵扣吗?
您好,那您取得是什么发票?
老师,这其他客票进项指的是什么了?
您好,就是运输服务的电子普通发票
哪不是应该凭票抵扣吗?为啥来个计算抵扣
您好,有的水路发票是只体现合计金额的
嗯嗯,那其他客票进项不是应该凭票抵扣吗?
您好,麻烦您发下具体票据