您好,若是12月业务,可以计入1月份

我有一笔账是7月份记得,记账科目金额都是对的,但他们发票开的不全12月份给重开了,我可以直接把12月份开的发票粘到7月份吗?
老师你好,我们公司给别的公司提供电,12月对方把钱打到我们公司了,但是我们还没有开票,想把这部分收入放在12月份确认可以吗。
老师好,别的公司12月给我们开了发票,我们把这个记账到2023年一月份可以吗
老师你好,请问一下2022年12月份我们支付一笔2万元的翻译费给翻译公司,但是翻译公司未给我们开具发票,我们在去年12月份做了暂估费用2万。借:管理费用-翻译费2万,贷:银行收款2万,现在2023年3月翻译公司才给我们开这个2万的翻译费,请问一下现在跨年了3月份我们收到这个2万的翻译费发票该怎么做分录呢?并且我们的记账软件上没这个“以前年度调整”这个科目。请老师把这个分录写给我一下可以吗?谢谢
老师,2023年12月份开的固定资产的发票,我把发票做账到2024年1月份,可以吗
您好,若是12月业务,需要12月暂估后,可以计入1月份
我们还没有付款,我觉得是可以的但是会计为什么说不行啊
先把发票给他,先暂估吗,如果是其他月份也是一样的道理吗
您好,不是,根据业务发生和合同金额暂估
老师我的意思是,只要收到发票或者开出去的发票必须给会计做账吗,那公司有的员工报销拿着前1个月或者2个月的发票我们都给他报了
就像一个权责发生制的原则,不管实际收到款或者付了款没有,我们都应该在发生的月份记账;另外报销的金额不是很大可以拿前几个月的发票来报销吗
您好,1是的,2但没收到发票,有业务发生,也得做账
好的老师,比如别人报销车费或者招待费都是拿着前几个月的票来报销,我们都报了
您好,没跨年没问题的
好的,那有的跨年了那不是不可以啊
您好,也是可以,但需要按正确年度计提暂估