您好,若是12月业务,可以计入1月份

你好老师,我们12月份做了个工程,对方还没给钱,我们也没开发票,但是我们想把收入确认到12月份,做应收账款可以吗?
老师你好,我们公司给别的公司提供电,12月对方把钱打到我们公司了,但是我们还没有开票,想把这部分收入放在12月份确认可以吗。
老师好,别的公司12月给我们开了发票,我们把这个记账到2023年一月份可以吗
老师你好,请问一下2022年12月份我们支付一笔2万元的翻译费给翻译公司,但是翻译公司未给我们开具发票,我们在去年12月份做了暂估费用2万。借:管理费用-翻译费2万,贷:银行收款2万,现在2023年3月翻译公司才给我们开这个2万的翻译费,请问一下现在跨年了3月份我们收到这个2万的翻译费发票该怎么做分录呢?并且我们的记账软件上没这个“以前年度调整”这个科目。请老师把这个分录写给我一下可以吗?谢谢
老师,2023年12月份开的固定资产的发票,我把发票做账到2024年1月份,可以吗
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
您好,若是12月业务,需要12月暂估后,可以计入1月份
我们还没有付款,我觉得是可以的但是会计为什么说不行啊
先把发票给他,先暂估吗,如果是其他月份也是一样的道理吗
您好,不是,根据业务发生和合同金额暂估
老师我的意思是,只要收到发票或者开出去的发票必须给会计做账吗,那公司有的员工报销拿着前1个月或者2个月的发票我们都给他报了
就像一个权责发生制的原则,不管实际收到款或者付了款没有,我们都应该在发生的月份记账;另外报销的金额不是很大可以拿前几个月的发票来报销吗
您好,1是的,2但没收到发票,有业务发生,也得做账
好的老师,比如别人报销车费或者招待费都是拿着前几个月的票来报销,我们都报了
您好,没跨年没问题的
好的,那有的跨年了那不是不可以啊
您好,也是可以,但需要按正确年度计提暂估