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老师好,别的公司12月给我们开了发票,我们把这个记账到2023年一月份可以吗

2023-01-04 10:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-04 10:23

您好,若是12月业务,可以计入1月份

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齐红老师 解答 2023-01-04 10:23

您好,若是12月业务,需要12月暂估后,可以计入1月份

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快账用户9226 追问 2023-01-04 10:30

我们还没有付款,我觉得是可以的但是会计为什么说不行啊

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快账用户9226 追问 2023-01-04 10:31

先把发票给他,先暂估吗,如果是其他月份也是一样的道理吗

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齐红老师 解答 2023-01-04 10:38

您好,不是,根据业务发生和合同金额暂估

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快账用户9226 追问 2023-01-04 10:40

老师我的意思是,只要收到发票或者开出去的发票必须给会计做账吗,那公司有的员工报销拿着前1个月或者2个月的发票我们都给他报了

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快账用户9226 追问 2023-01-04 10:42

就像一个权责发生制的原则,不管实际收到款或者付了款没有,我们都应该在发生的月份记账;另外报销的金额不是很大可以拿前几个月的发票来报销吗

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齐红老师 解答 2023-01-04 10:42

您好,1是的,2但没收到发票,有业务发生,也得做账

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快账用户9226 追问 2023-01-04 10:46

好的老师,比如别人报销车费或者招待费都是拿着前几个月的票来报销,我们都报了

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齐红老师 解答 2023-01-04 10:52

您好,没跨年没问题的

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快账用户9226 追问 2023-01-04 10:57

好的,那有的跨年了那不是不可以啊

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齐红老师 解答 2023-01-04 11:39

您好,也是可以,但需要按正确年度计提暂估

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您好,若是12月业务,可以计入1月份
2023-01-04
六月份儿没有做的可以啊。
2020-12-21
嗯嗯,可以的,没问题的
2022-12-23
你你好;   可以的。   他们 做暂估到12月就行了。  
2021-12-28
你好,12月份暂估,然后次月收到发票,之后你再红冲暂估在做发票的就可以,可以抵扣企业所得税,你们单位不需要认证。
2021-12-31
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