咨询
Q

老师 我们单位销售这个活性炭 它属于即征即退70%的 那我是不是需要正常开票额,账务处理怎么操作 纳税申报怎么操作

2023-01-04 10:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-04 10:52

您好同学!需要正常开票,分录处理如下: 即征即退业务账务处理如下: 一、根据正常销售,确认收入 借:银行存款/应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 二、缴纳增值税时 本月上交本月应交的增值税 借:应交税费——应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 本月上交以前期间应交未交的增值税 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 三、计提应收的增值税返还 借:其他应收款 贷:营业外收入——政府补助 四、收到增值税返还 借:银行存款 贷:其他应收款 申报处理: 1.选择【我要办税】→【一般退(抵)税管理】,界面左侧导航栏选择【入库减免退抵税】。 2.进入入库减免退抵税-退(抵)税申请审批表,并依照表单要求录入数据。(标黄的为必填项内容) 3.附列相关资料,点击页面右上角【附送资料】。 4.点击【税票信息查询】按钮,输入查询信息,查询并选择需退税的信息。 5.点击【提交】按钮,可进行申请或下载凭证(下载申请表单)。 6.点击申请后,查看提交的回执说明。 希望帮到您!

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好同学!需要正常开票,分录处理如下: 即征即退业务账务处理如下: 一、根据正常销售,确认收入 借:银行存款/应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 二、缴纳增值税时 本月上交本月应交的增值税 借:应交税费——应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 本月上交以前期间应交未交的增值税 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 三、计提应收的增值税返还 借:其他应收款 贷:营业外收入——政府补助 四、收到增值税返还 借:银行存款 贷:其他应收款 申报处理: 1.选择【我要办税】→【一般退(抵)税管理】,界面左侧导航栏选择【入库减免退抵税】。 2.进入入库减免退抵税-退(抵)税申请审批表,并依照表单要求录入数据。(标黄的为必填项内容) 3.附列相关资料,点击页面右上角【附送资料】。 4.点击【税票信息查询】按钮,输入查询信息,查询并选择需退税的信息。 5.点击【提交】按钮,可进行申请或下载凭证(下载申请表单)。 6.点击申请后,查看提交的回执说明。 希望帮到您!
2023-01-04
你好同学,你好同学,相当于你收入减少了,你不需要交这么多增值税了,会影响你的即征即退金额的。
2022-09-19
你好,如果产生长期留底的话可以申请退税。或者做进项税转出转入成本。
2021-12-02
你好    去申请修改申报表才行的。 不能去下个月做少报的。  
2021-06-29
借xx (之前不含税做啥这个就做啥)贷进项税额转出,用于免税上面需要转出,销售这个做借应收贷主营业务收入,没有销项税额,
2020-03-24
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×