同学你好 这个免了

老师,我司是一般纳税人,地方税局发了一个公告:“印花税政策提醒:根据上级工作部署,自2022年3月起,我局对印花税取消事前核定征收方式,请相关纳税人按规定完善《印花税应税凭证登记簿》制度,据实申报印花税。” 我之前印花税是按每月的采购和销售含税金额来申报缴纳“购销合同”的印花税, 现在我还是像之前一样按每月的采购和销售含税金额来申报缴纳印花税吗? 还有这个(印花税应税凭证登记簿)是什么?
小规模纳税人,印花税税源采集的时候不小心点到按次申报,本来应该是按季申报印花税的,现在申报且缴款了怎么办
小规模纳税人,印花税税源采集的时候不小心点到按次申报,本来应该是按季申报印花税的,现在申报且缴款了怎么办
老师,账簿印花税应该怎么申报,我记得之前都是按4本缴纳,每本5元的,现在新的出来不会申报了
为什么我的待申报有印花税呢?转变法人了,如果注册资本增加了是否需要缴纳印花税?按多少缴纳?注册资本没有实际缴,一般贸易公司,应该就选择印花吧?还是都不用选择?我记得原来印花税单独模块来吧,不会出现在这里吧,山东
固定资产做辅助账是什么意思
1.那个拍摄产品合同是否算印花税 2.3月公司公账支付网易企业邮箱产品服务合同要付企业印花税吗 要季度申报印花税吗
小规模纳税人企业,2月份刚成立。季初资产总额是0。季报时,企业所得税资产总额预缴纳申报表季初资产不能为0,只能填0.01,导致企业所得税调增了0.01元,企业季度财务报表已经上报了,账务和税务怎么处理?
请问亚马逊走9810的报关金额要用什么金额填写呢
一万以上的发票可以走报销吗吗
请问老师,现在补缴2023年汇算清缴所的税怎么做分录?小企业会计准则
郭老师看2025年1-5月汇算清缴可弥补亏损额是29万多,然后2025年第一季度申报表弥补亏损是10421.58,第二季度所得税申报表弥补亏损是27710.28元,第三季度弥补亏损额是3443.42元,第四季度弥补亏损69596.93元,那就是把这四个季度都加起来就是弥补的亏损额是吗
老师,我公司是一般纳税人,中间有选择的简易计税的方法,应交的税费就计入到了应交税费简易计税中。结转的时候我做的分录是不是,借:应交税费~简易计税 贷:应交税费~应交增值税~转出交增值税,还是直接转入到应交税费~未交增值税?
我们是销售家具的,物流费应该计入什么科目?
老师,法人股东的哪些费用可以计入福利费用,招待费
但是申报时跳出这个表格了
同学你好 零申报选择减免政策
老师,是选择最后一项吗
同学你好 对的 选择最后一项