你好; 你这个年末要给公司的; 不然会视同分红20%个税缴纳的

你好老师,2020年12月底的账挂的有法人的其他应收款其他应付款好几百万,有人说年底不清除其他应收其他应付款的话,会视同法人分红要交个税,有这一说法吗
没有收入,营运成本都是从集团股东借的,挂账其他应付款,这个长期挂账有什么风险吗?其他应付款年末需要做什么调整吗?
您好,老师,我公司去年11月份,和法人的往来,其他应付款法人,60万,其他应收款法人20万,因为没有调账,导致年底的报表其他应收款有个余额,这样有风险吗
老师,你好,请问我们公司在去年向其他公司投资100万,当时会计做账 其他应收款,现在我需要调账,怎么调是最方便的
你好。老师。公司开业半年,现在年末要结账,其他应付款法人挂账200万,收入才400来万。其他应付款需要调账吗,有风险吗,调账的话怎么调
老师,咨询下:我们是医美行业,今年1月份开始不免增值税了,但是我们发票开了张去年的(免税期间)免税发票,导致增值税申报表有个免税收入,但是我们账上1月份是没有免税收入的。这个要怎么办啊?
2026年2月7号是上班日还是休息日?
请问老师,一般纳税人有一笔未开票收入783,客户对公转账,分录,借银行存款,贷主营业务收入,应交增值税销项税额,做申报的时候这笔和税务官网相差的销项税额怎么处理,
老师,今天梳理25年账目,发现多计提了10月份工资1万多元,,导致应付职工薪酬-职工工资有余额,我现在要如何分录调账
总承包符合简易计税金是可以做分包抵减还是不可以
老师,注册地址在上海,建筑劳务在广东县惠州惠东银行基本户也在广东惠东,他的税是在哪里报税,查到他现在停业状态
请问筹建期采购合同,采购了一批物资,里面有固定资产也有文具,怎么做账
你好这个报税系统找不到正常和非正常的功能了是什么原因
老师,我们分包的业务给个人,绿化养护,就是浇浇水,修剪这种。那个人不愿意开票,也不愿意做工资,老板私下付钱给他了,做账的时候没有入成本。但是保留了老板付给他服务费的合同和流水截图。以备后期万一税务局查账,是否可以!!!
老师好,增值税申报表附表3,不是差额申报的,就不用申报,是吗?
老师,是其他应付款哦
你好; 其他应付款 是贷方正数 那么就不考虑税费问题; 就挂着即可; 其他应付款负数就得 考虑涉及报税的
不是说其他应付款挂账过大会有隐瞒收入的风险吗
你好 ; 你真实的是借款; 你有借款协议或者合同的 能证明就不会涉及
没有借款协议和合同,现在直接做一份可以把
你好 ; 是的; 补一份 即可