你好同学,一般没啥风险,只要能说明合理的原因就行
你好老师,2020年12月底的账挂的有法人的其他应收款其他应付款好几百万,有人说年底不清除其他应收其他应付款的话,会视同法人分红要交个税,有这一说法吗
您好,老师,我公司去年11月份,和法人的往来,其他应付款法人,60万,其他应收款法人20万,因为没有调账,导致年底的报表其他应收款有个余额,这样有风险吗
你好老师,我想问一下,法人的工资从2017年到2020年一直没发,这部分工资可以冲他的个人往来账吗(其他应收款)?因为他个人往来账有余额
你好。老师。公司开业半年,现在年末要结账,其他应付款法人挂账200万,收入才400来万。其他应付款需要调账吗,有风险吗,调账的话怎么调
(房产中介行业) 20年-21年个人费用公账支付(16个人):往来款、服务费、活动费等(90%无发票,只有银行支付凭证 借:其他应收款--个人 贷:银行存款 24年1月调账: 借:管理费用 贷:其他应收款--个人 老师,请问: 1、这家房产中介,之前会计挂其他应收-个人,导致账上有71万多(到现在3年多了),现在想调平(都用银行存款付了),可以如上面分录调到管理费用里去吗? 2、有一笔21年2月借的短期借款(向其他公司借的),调账可以:借:短期借款 贷:其他应付款--法人吗?法人其他应付挂账103万。 3、因为公司实收资本1.1万,会计把公司的各种费用支出挂法人其他应付款(账上103万),现在企业无法归还给法人,因为自22年1月起没开发票,收入也没进公账,请问欠法人的款怎么平账?谢谢!
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
统计事项的企业不属于以下前面必须打勾吗
嗯嗯,谢谢老师,还有一个广告店公司,是小规模,给公家干了活,收到10万,当初投资款都是他私人借的钱,现在要用这些钱,直接从公户转到他私人卡里可不可以
我想问的是,这些钱怎么弄出来合理,还可以不用交太多税
你好,当时借款协议齐全的话,帐也挂着其他应付款的话没问题
不是不是,不是借的公司的钱,他是自己借着别人的钱干的活,我现在是收到了钱,要用这些钱,该怎么取出来
那公转私是有风险的,这个出法比较难,
这个有没有好的办法呢,比如我先给他转出去,年底再还回来,这个可以吗
这个办法只能短暂解决一下,对外这个钱归属权还是在公司
是吧,是不是只有买货品,支付出去,或者是发工资发出去的形式,没有好的办法了
是的,10万金额不大,每个月发工资,然后年终奖发出去就行了
如果代开个人劳务,是不是代开的这个人也要交个人所得税呢
你好,这个如果开劳务费要交20%个税
你好,重新关闭题目,重新提问我告诉你一个办法可以走出去这笔钱
您好,怎么重新弄呢
老师,怎么弄呢,怎么重新提问呢
你好,你不用回复我,直接五星好评就关闭了
我看见你说重新提问可以给我说那个钱怎么走出去
刚看见您说有个办法,不好意思
你好,你不用回复我,直接五星好评就关闭了
是关闭了重新提问吗
你好同学,是要关闭
结束不了呢?