你好你们是按收入交的吗是 就填写不含税收入金额
老师你好,我们公司6月份开始的,这个季度才第一次申报?请问填从业人数跟资产总额是怎么填写的?
你好老师,麻烦问一下,我21年四季度专票开票金额是425988.38元,普通开票金额是2591.27元。合计不含税金额不足45万元,普票的2591.37元是可以不纳增值税的,我的问题是,我这个2591.37元申报时第三栏填列了,第9.10.11.12栏的免税销售额处还需要填写吗
老师,你好,,这个居民企业所得税季度申报怎么填呢??第一个季度是别人填的,现在我自己弄这些东西,不怎么懂,麻烦老师教一下
你好老师!我们有已认证但未申报抵扣的进项税额,明细为福利费,在附表2的第26、27行,这个应该填写在哪里,这个一直在这一行填列吗?怎么处理?麻烦老师详细讲解一下
老师你好,这个是怎么填呢?第一次填写这个,麻烦老师给讲解详细点。这个季度开票总金额是1610元。
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
老师,每年一次性发工资4200元,每月工资代扣代缴怎样填写?
老师,是成立个体户或有限责任公司那种好?
老师,个体户与有限责任公司之间有什么区别?
老师,个体户老板给员工发工资需要个税代扣代缴吗?
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复,回复不对我投诉你
IPO过程中财务主要做什么
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复
对公付款,报销单后边附的原始凭证,发票,合同,打款回单,还有什么
是这样吗?凭证号码填写发票号码还是做账凭证?
你好 我上面看错了 这里填写的是你可以扣除的金额 不是收入 上面看错了 我发你填写说明 一、本申报表适用于营业税改征增值税后,文化事业建设费缴纳人向税务机关办理申报时使用. 二、有关栏目填写说明: (一)缴纳人识别号,填写税务机关为缴纳人确定的号码,即税务登记证号码. (二)缴纳人名称,填写缴纳人名称全称,不得填写简称. (三)费款所属期,指缴纳人申报的文化事业建设费所属时间,应填写具体的起止年、月、日. (四)填表日期,指缴纳人填写本表的具体日期. (五)计费收入,指缴纳人本期提供有关应税服务取得的全部含税价款和价外费用,包括应征收入和免征收入.当期第1栏应征收入有发生额时,第2栏免征收入应为零,当期第2栏免征收入有发生额时,第1栏应征收入应为零. (六)第1栏应征收入:反映缴纳人本期按规定应征文化事业建设费的收入.按规定可以减除相关价款的,本栏填写减除之前的全部含税价款和价外费用.本年累计栏数据,为年度内各月(期)数之和. (七)第2栏免征收入:反映缴纳人本期按规定免征文化事业建设费的收入.按规定可以减除相关价款的,本栏填写减除之前的全部含税价款和价外费用.本年累计栏数据,为年度内各月(期)数之和. (八)第3栏减除项目期初金额:反映本期期初减除项目的金额,为上期本表第7栏减除项目期末余额. (九)第4栏减除项目本期发生额:反映缴纳人本期发生的按规定可以从计费收入中减除的相关价款,等于文化事业建设费申报表附列资料《应税服务减除项目清单》的合计项.本年累计栏数据,为年度内各月(期)数之和. (十)第5栏应征收入减除额:反映本期从应征收入中实际减除的价款数额.若第3栏减除项目期初金额%2B第4栏减除项目本期发生额≤第1栏应征收入,则第5栏应征收入减除额=第3栏减除项目期初金额%2B第4栏减除项目本期发生额;若第3栏减除项目期初金额%2B第4栏减除项目本期发生额>第1栏应征收入,则第5栏应征收入减除额=第1栏应征收入.本年累计栏数据,为年度内各月(期)数之和. (十一)第6栏免征收入减除额:反映本期从免征收入中实际减除的价款数额.若第3栏减除项目期初金额%2B第4栏减除项目本期发生额≤第2栏免征收入,则第6栏免征收入减除额=第3栏减除项目期初金额%2B第4栏减除项目本期发生额;若第3栏减除项目期初金额%2B第4栏减除项目本期发生额>第2栏免征收入,则第6栏免征收入减除额=第2栏免征收入.本年累计栏数据,为年度内各月(期)数之和. (十二)第7栏减除项目期末余额:反映本期期末尚未减除的项目金额,按表中公式计算填列.本年累计栏数据,与本月(期)数相同. (十三)第8栏计费销售额:反映计算文化事业建设费的销售额,按表中公式计算填列.本年累计栏数据,为年度内各月(期)数之和. (十四)第10栏应缴费额:反映本期应缴文化事业建设费金额,按表中公式计算填列.本年累计栏数据,为年度内各月(期)数之和. (十五)第11栏期初未缴费额:反映本期期初欠缴费额、应缴未缴上期费额的合计数,等于上期本表第16栏期末未缴费额. (十六)第12栏本期已缴费额:反映本期已缴上期费额、已缴欠缴费额、已预缴本期费额的合计数,按表中公式计算填列.其中,本期预缴费额填写本期已预缴的本期应缴费额;本期缴纳上期费额填写本期缴纳的上期应缴未缴费额;本期缴纳欠费额填写本期缴纳的以前各期形成的欠费额.本年累计栏数据,为年度内各月(期)数之和. (十七)第16栏期末未缴费额:反映本期期末应缴未缴费额,按表中公式计算填列.其中,欠缴费额反映已形成的欠费额,按表中公式计算填列.本年累计栏数据,与本月(期)数相同. (十八)第18栏本期应补(退)费额:反映本期应缴费额中应补缴或应退回的数额,按表中公式计算填列. (十九)第19栏本期检查已补缴费额:反映税务、财政、审计部门检查已补缴的费额. 三、本表一式二份,税务机关受理审核后留存一份,退缴纳人一份. 应税服务减除项目清单 【表单说明】 一、本表适用于营业税改征增值税后,文化事业建设费缴纳人向税务机关办理申报时,填列按规定允许减除计算价款项目明细时使用. 二、有关填写说明: (一)缴纳人识别号,填写税务机关为缴纳人确定的号码,即税务登记证号码. (二)缴纳人名称,填写缴纳人名称全称,不得填写简称. (三)费款所属期,与申报表所属期相同. (四)填表日期,指缴纳人填写本表的具体日期. (五)本清单按照缴纳人取得的合法有效凭证内容填写,其中凭证种类为发票的,必须填写开票方纳税人识别号;金额均为价税合计金额. 三、本表一式二份,税务机关受理审核后留存一份,退缴纳人一份.
老师,意思是别人给我们开的发票?如果没有怎么填写?
是的,您的理解是对的。
那如果没有别人给我开的,怎么填写?
好,那就是没有扣除的,不需要填写。
好的,谢谢老师
客气问题解决,请好评。