你好,正规的应该是按月做账务处理的,如果是小规模的话,可以一个季度合并到一块

请问老师,2021年老板12月的工资在11月份计提了,但是12月份,没有发放,这样如何做账呢?
老师,因单位放假,忘把2021年10 —12月份的门卫工资和会计工资做账!现在怎样做!
老师,有2020年12月的科目余额表,但是2021年1月2月的原始凭证在前会计手上,只有三月份到现在的账,可不可以把一二月份的账先不管,从去年三月份做下去
老师,之前的会计把2021年10-12月三个月的的账,合在一起,做到12月份了,他这样子做账有问题吗?
老师好,2022年第四季度的费用,之前支付了,2023年1月开的发票,会计分录怎么做呢? 之前做的,借:预付,贷,银行, 现在想把他放在成本里,会计分录是怎样的?2023年1月份的收到的这成本发票,是做到2022年12月里,还是做到2023年1月份里呢?会计科目是怎样的呢?答过的老师先不要接这个问题了,想听听其他老师的 谢谢
老师,请问管理费用期末有余额,那发生额是借方对吗?谢谢
我们是小规模餐饮公司,之前餐饮公司是没有开对公账户的,现在开了对公账户,要进货付款给供应商开票回来,那么对公账户要付款出去,股东可以把门店的收入转进去吗?不然对公没钱付,如何操作合理?
26年1月份增加人报25年12月工资(就是下个月我要报这个人工资),但是报的是25年12月发11月的工资也算26年的工资吗?
请问老师登机牌能做费用吗?
26年1月1日增加人报工资,需要报4万,是不是只能扣5000额度,35000先预缴个税?然后这4万算25年收入还是26年了,是26年1月15日前报工资
专项附加扣除过了12月还能享受吗,还没通知员工
说是要确认专项附加扣除是什么意思
汽车装饰用品制造;智能车载设备制造;我们公司是做这个的,然后别人开给我们的模具加工费,还有销售给我们的模具,这两种发票具体是怎么入账?谢谢。
出口退税业务,购进货物时借:库存商品,应交税费一进项税,贷:银行存款。到不予退税时的分录,借:主营业务成本,贷:是用应交税费一进项税,还是用应交税费一进项税转出
出口退税业务,购进货物时借:库存商品,应交税费一进项税,贷:银行存款。到不予退税时的分录,借:主营业务成本,贷:是用应交税费一进项税,还是用应交税费一进项税转出
我们是小规模纳税人公司,他之前会计做的都是把三个月的合在一起做账了,我感觉好奇怪,她这样子做,不合理吧
哦,不合理的,但是可以这么做的,业务少的可以。
问题是,它的业务也不少呀
你好,那你可以给他调整一下的。或者是交接的时候不要接。
怎么调整呢?交接的时候不要接,啥意思呢?
你好,让他按月分开做,别三个月做到一块去,根据原始凭证,十月份再做到十月份里面