你好,是的,是这样的
我司收到投资款1.5亿,入实收资本,那应交的印花税是属于营业账簿按万分2.5交吗
老师,我是一家9月分成立工资,收到股东投资额100万,是不是我要交印花税,营业账簿税目那么,是100万交万分之2.5么
老师,营业账簿印花税按年申报的计税基础是什么,假如我们今年账载实收资本2000万,资本公积3000万,但明年还要转进来投资款5000万,我今年营业账簿申报计税基础5000万,那明年呢?是5000万还是亿
实收资本大于注册资本的金额应该计入资本公积吗,也要交营业账簿印花税是这样吧
老师,现在印花税营业账簿的按上年实收资本增加额算,万分之2.5,如果是小微企业再减免一半吗。比如40万实收资本,交100元营业账簿印花税,小微企业减免50缴纳50元印花税这样理解对吗
老师,有租有用的房产税,税源信息从价原值是总额吗?还是自用的部分原值?从租的原值是出租的原值?申报租金收入是一年的收入吗?申报期是2024年2月1日到2024年12月31日
老师,有租有用的房产税,税源信息从价原值是总额吗?还是自用的部分原值?从租的原值是出租的原值?申报租金收入是一年的收入吗?申报期是2024年2月1日到2024年12月31日
老师,您好。我在给一家商业公司代账,他是一个二房东,出租办公用房。我已经在电子税务局里面,自开了专票给租客。现在专票开出来了以后,是不是马上就要在电子税务局里面,另行申报印花税,还是等下个月和增值税,企业所得税这几个主税,一起申报,谢谢。
房子2024年1月1日确定,出租1300平米自用500平米,请问出租的那部分申报租金收入是年收入吗?申报期是2024年2月1日_2024年12月31日,我看有用有租的是不是分别计征
员工应该是2月份入职的,但是二月三份工资0元,4月份开始发工资,但报税的时候是6月份才开始跟他申报,那么这种情况下,那是金额对的,但是这个减免费用费用就会有差异,那这种情况下怎么调整?
新接收的账应该先做什么
老师,现核查发现24年购进的物品有两百多万没有发票,但今年做24年汇算清缴的时候没注意到这个问题,请问现在该怎么办?
老师,公司按照上年度平均工资交社保,是按照实发的还是应发的?
别人让帮忙做个账,给了1000块钱,需要怎么处理,需要申报个税吗
个体户如果核定的是 8万 /月,季度开了35万。经营所得是 35万算还是 35-8*3=11万来算呢