你好,这个是实收资本和资本公积新增的,如果你新增了五千万 安5000万,明年投资进来五千万只需要交五千万的就可以的,缴纳了一次就不需要再重复缴纳了。

老师好!营业账簿印花税的计税依据是“实收资本+资本公积”作为计税依据,就是比如今年5月份收到注册资本50万,6月初我已经申报过这50万营业账簿印花税了,2023年1月份我还需要再申报缴纳营业账簿的印花税吗?
老师,营业账簿印花税按年申报的计税基础是什么,假如我们今年账载实收资本2000万,资本公积3000万,但明年还要转进来投资款5000万,我今年营业账簿申报计税基础5000万,那明年呢?是5000万还是亿
老师,我们在注销公司税务,税务今天反馈给我说清算申报不通过。要我们补申报17年至现在的印花税,还要出一份说明说为什么2019年6月的其他应付款有20万,20年6月就变成只有4万。这个我查了下其实就是往来款现金往来对冲的(二级明细是不同股东),但说明我不能直接这么写吧?我想问的问题还有印花税应该报哪些?说我们要报实收资本,账册,销项,进项,收入,租金。但公司没有实收资本的,也没有销项和进项的合同,这个要怎么搞?
老师,今年新开办企业注册资本100万,企业占70%,自然人占30%,4月份已经缴纳实收资本企业缴纳35万,自然人缴纳20万,现在申报需要缴纳营业账簿印花税,就是55万缴纳印花税,那这个月有个股权变更 ,企业占70%转给另一个自然人,那企业转股是不是还要缴纳一次印花税,谢谢
老师,2023年收到股东个人卡往对公账户转账100万投资款,账上做实收资本,问题是这100万在2023年第四季度要交印花税?那么2023年的营业账簿的印花税呢,这100万算是新增的实收资本,也要缴纳印花税,这是不是重复交了,还是选择一个申报,另外一个零申报?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
好的,老师那我能明年一次性申报吗,公司刚成立不间断的往进转投资款
不可以的,按年申报。