你好; 开的什么发票内容的;才好判断科目

老师,请问一下我们公司用货品抵合作方的营销费用,我们给对方开销售发票,对方给我们开营销服务费发票,我们的钱该怎么来处理?我们卖货给对方挂应收账款,对方给我们开营销服务费发票我们直接从应收账款处下账是吗?
老师您好,我们公司提供了服务,对方上个月给我们打了一半的款项,这个月我们给对方开了发票,对方未给我们打剩余款项,我们这个月应该如何做账?
老师我们给客户供货,10万的发票开给他们了,但是因为某种原因他们说只能给我们9万的款,剩下的1万他们开张服务费发票给我们可以吗?
我们商场和银联合作一个活动抽取手机。购买手机是我们给银联开具服务费普票 银联给我们商场转款,然后我们付手机款给供货商 供货商在给我们开具手机发票,这两张发票怎么做账?
老师,我们是批发手机的。公司给我们开了一张发票,我们不用打款,货款从我们的服务费中结算,之后,剩余的给我们开服务性发票。请问这张发票我们该怎么入账
找郭老师,老板娘自己房产200平方,租金假设13000每个月,老板娘自己去税局开票回来公司,老板娘要自己交多少税?感谢老师
北京企业公司章程在什么网址下载
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,主营业务收入(总金额)是 177066, 已收 78951, 团队欠款 98115, 其中有个客户交了 100 块定金,需要退款,100 元定金不含在总金额哪里,我们要返 45% 给那个团队, 团队欠款 98115 就直接在返佣哪里抵扣了,然后团队要再补 18335.3 元给医馆,但是团队把那 100 块定金直接在补款哪里抵扣了,这样要怎么样做分录,老师,我需要分录
老师,您好!请问一下,我们自行建造的固定资产在转固后还发生的费用,增加原值的可以追溯到竣工验收补提折旧吗?
老师,我们公司是一个物业,然后我们把保安分包给其他保安公司了。这个保安公司要给我们来票的话,开什么内容呢?
老师个人劳务报酬的多少要代扣代缴哪,一个文件规定的?
为啥不减700元? 我记得课上讲过:非自建找差额呀,老师
老师:我们租农户地建起的温室大棚租给种植户,要开票开什么项目的发票才对?
老师,我们应发工资是1万,有个税30元,请问计提工资是这样吗?借销售费用-工资1万,贷应付职工薪酬-工资1万。个税还计提吗?
老师,有遇到过这样的情况吗?第三方运营机构跟厂家合作,在平台上帮厂家运营店铺,赚到的钱平台结算给第三方公司,现在问题就是,机构要转钱给厂家,要厂家开发票,这种是开什么名称的发票?
给我们开的是,通讯设备,手机 我们开给公司的是企业管理服务费
你好; 你收到了手机这些吗 ? 货物收到没有
手机收到了,5.5折给加盟商作为演示机
你好; 借库存商品 贷 银行存款 ;到时开出去的; 借应收账款贷其他业务收入; 销项税
问题是,我们不给总公司打款,
你好; 不支付; 你就走营业外收入在贷方即可; 借库存商品 贷 营业外收入; 算是对方送给你们的吗
那如果加盟商的这些钱不进公户呢
你好; 你说你开票出去的 服务费; 对方不付款嘛
老师,麻烦您看清楚我的问题。我感觉你理解反了。我们不付款,我们和总公司之间还有服务性发票,比如,我们这个公司结算费是20万,那我们就开20万的服务费给公司,公司给我们打款20万。现在有了这一张发票,金额为1万,那么,这一万我们不用单独打给公司,而是我们直接从结算服务费里面扣除,直接给公司开票19万,公司给我们打款19万
但是我们收到了一张公司开来的发票,这张发票我们该怎么入账
你好; 那你这样开票; 实际是 意思抵减了1万费用 ;按 19万开票; 那你直接按19万做收入报税即可 ; 就不单独去考虑服务费了
那我们这张发票怎么入账
你好; 你开出去的发票; 按照你的 开票金额19万做收入报税即可 ; 你 相当于是票扣了1万
那这张发票不用入账吗?
是的; 除非你是全额开20万 ;然后单独 收到1万的发票; 1万服务费发票计入成本或者费用去; 但是你直接按照19万票扣了。 你 在去做费用 1万就会不合理的