你好; 开的什么发票内容的;才好判断科目

老师,请问一下我们公司用货品抵合作方的营销费用,我们给对方开销售发票,对方给我们开营销服务费发票,我们的钱该怎么来处理?我们卖货给对方挂应收账款,对方给我们开营销服务费发票我们直接从应收账款处下账是吗?
老师您好,我们公司提供了服务,对方上个月给我们打了一半的款项,这个月我们给对方开了发票,对方未给我们打剩余款项,我们这个月应该如何做账?
老师我们给客户供货,10万的发票开给他们了,但是因为某种原因他们说只能给我们9万的款,剩下的1万他们开张服务费发票给我们可以吗?
我们商场和银联合作一个活动抽取手机。购买手机是我们给银联开具服务费普票 银联给我们商场转款,然后我们付手机款给供货商 供货商在给我们开具手机发票,这两张发票怎么做账?
老师,我们是批发手机的。公司给我们开了一张发票,我们不用打款,货款从我们的服务费中结算,之后,剩余的给我们开服务性发票。请问这张发票我们该怎么入账
物业公司给业主开的电费发票税收编码多少
支付车辆购置税怎么做分
老师,单位在京东平台购买的小家电(参加国补),不给单位开据增值税发票,理由是:参加国补的针对的个人消费者,不能给单位开具发票。是这样吗?
老师 分公司不属于小型微利企业吗
代理记账公司移交注意事项,需要移交什么
老师,请问商贸企业的一般纳税人,是销售电器的,认证发票,抵扣增值税应该怎么选择进项发票做认证抵扣呢
25年12月缴纳社保的分录,不小心把工伤保险做错成医疗保险。计提没有错。 本来应该是借:,应付职工薪酬—社保费—工伤保险,做错成应付职工薪酬—社保费—医疗保险。 我不想把这一整笔分录冲红,重新计提。就想这一行进行调整。 摘要和会计分录怎么做好
老师,您好!请教您 采购的辅助材料,需要开模具付模具费,模具费如何账务处理呢? 谢谢
客户买车,如果厂家直接开终端机动车票给我们,我们在卖给客户,因为挂公户没开票怎么做分录,
澳门买进来一台电脑12199,发票开给自然了了,自然人需要缴纳什么税费
给我们开的是,通讯设备,手机 我们开给公司的是企业管理服务费
你好; 你收到了手机这些吗 ? 货物收到没有
手机收到了,5.5折给加盟商作为演示机
你好; 借库存商品 贷 银行存款 ;到时开出去的; 借应收账款贷其他业务收入; 销项税
问题是,我们不给总公司打款,
你好; 不支付; 你就走营业外收入在贷方即可; 借库存商品 贷 营业外收入; 算是对方送给你们的吗
那如果加盟商的这些钱不进公户呢
你好; 你说你开票出去的 服务费; 对方不付款嘛
老师,麻烦您看清楚我的问题。我感觉你理解反了。我们不付款,我们和总公司之间还有服务性发票,比如,我们这个公司结算费是20万,那我们就开20万的服务费给公司,公司给我们打款20万。现在有了这一张发票,金额为1万,那么,这一万我们不用单独打给公司,而是我们直接从结算服务费里面扣除,直接给公司开票19万,公司给我们打款19万
但是我们收到了一张公司开来的发票,这张发票我们该怎么入账
你好; 那你这样开票; 实际是 意思抵减了1万费用 ;按 19万开票; 那你直接按19万做收入报税即可 ; 就不单独去考虑服务费了
那我们这张发票怎么入账
你好; 你开出去的发票; 按照你的 开票金额19万做收入报税即可 ; 你 相当于是票扣了1万
那这张发票不用入账吗?
是的; 除非你是全额开20万 ;然后单独 收到1万的发票; 1万服务费发票计入成本或者费用去; 但是你直接按照19万票扣了。 你 在去做费用 1万就会不合理的