12月开的发票,你现在没办法作废了,你现在只能是冲红。这个发票如果说对方要冲红或者是作废的话,那你这个就没办法抵扣,如果说你之前已经抵扣,那么就在进项税额转出这一行里面填写。

老师好~我9月份开具专票是错票~昨天我按错票把9月份的账申报纳税了~今天开具红字发票把错票红冲然后开具正确发票~那这样我应该给对方哪些发票?上月的错票我应该收回吗?
我们11月有三张专票票,12月还没有认证,被对方公司开具了红字发票红冲了,现在三张红字发票已经作废了,原发票还可以使用吗?
我昨天开了一张红字发票对应的发票是2022年12月开具的。我现在把昨天开的那张红字发票作废。原来2022年12月开具的专票这个月还可以正常抵扣吗
22年12月开错一张红字普通发票,23年1月份,我可以开一份相同发票的蓝字(对应开错的红字),再开一份正确的红字发票吗?
你好,老师,现在公司无缘无故收到保险公司的赔偿款。经查询后,是因为我公司在外地的施工项目,因工地设备管道受到意外撞机受损,对方车辆报警后,保险公司赔付给i我公司的赔偿款,,这种款项,能走个人账户吗?对公司有影响吗?会按照营业外收入视同销售缴纳增值税、附征,企业所得税吗
对方公司多开几元发票,我们专票已经抵扣,然而对账中发现多开了那几元,对方也不给重开了,我们公司是否可以把这几元做营业外收入
固定资产 报废处理 一定要交税吗 走营业外支出 不交税 是不是有税务风险
公司现金支付佣金和提成怎么入帐
老师公司为了刺激消费者下单购物发放的优惠券,怎么做账,消费者使用时又该怎么做账?
现在滴滴打车还可以作为进项抵扣吗
老师,我们在12月底做了不开票收入,然后在1月又开票了,需要冲减不开票收入,我应该在附列资料一里边哪里填?填写负数可以吗?
老师好,想问一下,申报25.12申报表时,材料发票先入账,应交税费-待论证申报报表时放在其他流动资产里,因当时12月要 交交增值税。那在做26.01月时,申报表可否直接把其他流动资产直接放在资产负责表应交税费里呀
小额零星是否除经营所得外都要个税申报,
5-150#、5-151#决算调整、核销坏账56360元,老师这一笔2022年那时候他们单位开会说核销,一直没核销,现在才准备核销,还需要会议纪要和领导审批签报吗?