同学你好,你作废普通发票的时候是需要把原发票收回的。

请问我们收到一张发票 项目名称是 现代服务*广告费 30000万 包含增值税进项税额1698.11元 这个进项税额我们能抵扣吗
郭老师,股权转让财产原值是按哪个算,比如500万实收资本实缴,转让占比10%
协会的会费,是能开发票还是收据?
老师,请问一下,就是公司销售的产品,有一些是老板另一家公司过来的,又没有入库,只有出库,成本不在这边,收入又是入了这个公司,我应该怎么来做账呢
本公司购买了财务软件,使用费1000元/年,试用期五年,可以一次性计入费用吗?
老师 你好 我想问下个体户换法人后 账是接着做还是新建账套啊
老师,公司欠税2.5万,12月有2.9万未勾选,现在想开发票,是必须先交完欠税,还是能把未勾选的发票抵扣就能开发票呢
老师,存货计价方法的变更,属于会计政策变更还是会计估计变更呢?其次前期的计价方式是一批一批,现在是移动加权平均法,
老师好,我们收到挂靠方9月份开的一张专票,已经抵扣并入账了,现在挂靠方现在不付这个款,要红冲这个发票,我这确认以后会有风险不
朴老师,请问,应收账款,和其他应收账款挂账,收不回来的,转坏账损失。年度汇算需要要增纳税?
七月份开的红字不需要给对方,你只要把你开正确的那张给客户。
5月的发票现在双方都做账了
让对方写一个不能退还原票据的情况说明就可以了。
跨月了,作废不了,所以开的红字发票
如果没做账,必须要退还吗?
没有关系,对方如果已经入账的话,你让他写个情况说明,发票不能退回,然后你现在开的发票,你可以选择给一张你开的负数发票给对方,再给一张正确的发票给对方,也可以直接把那张开正确的发票给对方贴在原先的凭证后面。
我方来错的,喊对方写情况说明感觉不好,就把7月开的红字和正常的给对方可以嘛?
也可以的 没什么大的问题
谢谢老师
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