您好 请问您的会计分录在哪里啊

老师你好,我11月份进项税剩余了10000,12月把这个剩余进项税用了,那么是不是用进项税额转出这个科目
我们这个月有进项转出,转出的那个是十月份跟11月份的那个进项税额。会计分录你能帮我看一下对不对?
我们这个月有进项转出,转出的那个是十月份跟11月份的那个进项税额。会计分录你能帮我看一下对不对?我们这个月的话,进项是,大于那个销项的,而且进项转出之后,我们还有期末留底税额。
我们这个月有进项转出,转出的那个是十月份跟11月份的那个进项税额。会计分录你能帮我看一下对不对?还有,我们这个月的话,进项是,大于那个销项的,而且进项转出之后,我们还有期末留底税额。 我们10月11月商品在当月都销售了的
老师 帮忙看看 这是2月份的 其中我们销项票有3%简易计税的 还有9%一般计税的 2月份当月我抵扣的进项发票多了842.92 你看看我做到这个分录对不对呢
老师好,今天想申报第四季度所得税,点风险提示时,跳出来从业人数和资产总额填报金额与之前季度申报存在差异是什么 意思
申报季度所得税,缴纳医社保需要计入工资薪金吗?
老师,印花税所属期填错了,税款已扣,怎么更正所属期?
老师,我想咨询一下假如26年2月开超500万,3月才发现,2月成为一般纳税人的时候开进来的专用发票可以抵扣吗
老师我们有自产原料33.36吨,委托加工产品14.32吨,等于2.33吨原料才能产出1吨产品,销售数量14.32.单价估的平均价280.金额4009.66,怎么才能准确算出,我的原材料单价
老师好,请问门诊需要缴纳印花税吗?
老师你好我们是小规模纳税人个体户,2025年度开票507万。系统要求我们转为一般纳税人,个体户一般纳税人。生产经营所得怎么交税
老师,请问一下我们公司之前是财务公司在代账,现在要准备把账移交回来公司做,请问财务公司那边的数字是怎么移回公司的电脑里呢(董孝彬老师)
发票查验国税网显示信息不一致 是不是每一张发票都需要查验 不一致怎么办
C公司预期每年的 EBIT 均为 31,200 美元。公司目前不存在负债,权益成本为 11%。 1. 公司当前的价值是多少? 2. 假设公司可以以 6% 的利率借款。假定公司税率为 22%,如果公司的负债规模是没有使用杠杆时公司价值的一半,那么公司的整体价值是多少? 3. 如果是 100% 的负债,那么公司的价值又是多少呢?
这里,帮忙看下
请问10月跟11月当时分录怎么写的
我们这个月有进项转出,转出的那个是十月份跟11月份的那个进项税额。会计分录你能帮我看一下对不对?还有,我们这个月的话,进项是,大于那个销项的,而且进项转出之后,我们还有期末留底税额。 我们10月11月商品在当月都销售了的
老师帮忙解决下
那您10月份 11月份当时进项抵扣怎么写的分录? 请问什么原因需要进项转出?
上家发票异常,税务局要求进项转出
进项税额转出这样写分录正确的 请问您12月份进项 销项都结平了吗?
10月11月抵扣就是正常认证的, 第一分录, 借:库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 第二分录 结转主营业务成本 借:主营业务成本 贷:库存商品
那进项税额转出分录正确的 后期上家还会开具发票的吧?
转出的这家公司后面没有开票,我们12月的进项是其他供应商
后期会补开发票就行 您直接做了转出 对方不开红字吗?
转出的这家公司后面没有开票,我们12月的进项是其他供应商,我们12月主营业务成本还是按照这张表里的不含税金额做对吗?
这张图,老师
以后也一直不好开具发票了吗?
如果这个后面不补开了,我们怎么做账务处理?
后面不补开了 这会转出的税额计入了库存商品 然后库存商品还要结转到主营业务成本 这个发票 税务允许您做成本扣除吗?不允许的话 汇算清缴还要纳税调增
我这个对的,还要补充其他的分录吗?
后期对方开具发票么?能确定吗? 如果不开了 这个库存商品已经销售 还要把这个税额结转到主营业务成本
如果对方不开票了,然后我是不是还要再做一个结转,就是应交税费应交增值税进项转出借借方,然后贷方是那个主营业务成本?是这个意思吗 真心,谢谢老师,
借:主营业务成本 贷:库存商品 还要做这笔分录 进项税额进入了库存商品 也要结转掉啊