您好 请问您的会计分录在哪里啊
老师你好,我11月份进项税剩余了10000,12月把这个剩余进项税用了,那么是不是用进项税额转出这个科目
我们这个月有进项转出,转出的那个是十月份跟11月份的那个进项税额。会计分录你能帮我看一下对不对?
我们这个月有进项转出,转出的那个是十月份跟11月份的那个进项税额。会计分录你能帮我看一下对不对?我们这个月的话,进项是,大于那个销项的,而且进项转出之后,我们还有期末留底税额。
我们这个月有进项转出,转出的那个是十月份跟11月份的那个进项税额。会计分录你能帮我看一下对不对?还有,我们这个月的话,进项是,大于那个销项的,而且进项转出之后,我们还有期末留底税额。 我们10月11月商品在当月都销售了的
老师 帮忙看看 这是2月份的 其中我们销项票有3%简易计税的 还有9%一般计税的 2月份当月我抵扣的进项发票多了842.92 你看看我做到这个分录对不对呢
营业执照有效期类型和企业成立日期一致吗
老师当月出口的产品,当月必须开具发票吗?次月开可以吗?
老师,请问社保停时写退工原因写协商一致解除,公司需要缴纳赔偿吗?员工可以领失业金吗
个体户缴纳增值税 是不是不用交企业所得税
老师,您好!我公司是一家建筑工程有限公司,取得了一个软著,想了解下即征即退的政策,能帮我查下吗
老师,我们是执行小企业会计准则,收到的稳岗补贴,这两年政策全额返还还的工会经费,是不是都可以计入到营业外收入~政府补助这一块?收到的这些资金是不是都可以计入到借:银行存款 贷:营业外收入~政府补助
老师您好,上个月没有抵扣的进项票这个月红冲了,申报表上会红冲发票转出吗?
老师,项目的最后一笔质保金可以通过劳务发票支付吗?
个体户核定征收有什么优惠 是不是不用做账 只做台账就可以了
请问老师,因为调账,用主营业收入算税金和应交税费的金额,不一致。存在这种情况吧?
这里,帮忙看下
请问10月跟11月当时分录怎么写的
我们这个月有进项转出,转出的那个是十月份跟11月份的那个进项税额。会计分录你能帮我看一下对不对?还有,我们这个月的话,进项是,大于那个销项的,而且进项转出之后,我们还有期末留底税额。 我们10月11月商品在当月都销售了的
老师帮忙解决下
那您10月份 11月份当时进项抵扣怎么写的分录? 请问什么原因需要进项转出?
上家发票异常,税务局要求进项转出
进项税额转出这样写分录正确的 请问您12月份进项 销项都结平了吗?
10月11月抵扣就是正常认证的, 第一分录, 借:库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 第二分录 结转主营业务成本 借:主营业务成本 贷:库存商品
那进项税额转出分录正确的 后期上家还会开具发票的吧?
转出的这家公司后面没有开票,我们12月的进项是其他供应商
后期会补开发票就行 您直接做了转出 对方不开红字吗?
转出的这家公司后面没有开票,我们12月的进项是其他供应商,我们12月主营业务成本还是按照这张表里的不含税金额做对吗?
这张图,老师
以后也一直不好开具发票了吗?
如果这个后面不补开了,我们怎么做账务处理?
后面不补开了 这会转出的税额计入了库存商品 然后库存商品还要结转到主营业务成本 这个发票 税务允许您做成本扣除吗?不允许的话 汇算清缴还要纳税调增
我这个对的,还要补充其他的分录吗?
后期对方开具发票么?能确定吗? 如果不开了 这个库存商品已经销售 还要把这个税额结转到主营业务成本
如果对方不开票了,然后我是不是还要再做一个结转,就是应交税费应交增值税进项转出借借方,然后贷方是那个主营业务成本?是这个意思吗 真心,谢谢老师,
借:主营业务成本 贷:库存商品 还要做这笔分录 进项税额进入了库存商品 也要结转掉啊