您好 请问您的会计分录在哪里啊

老师你好,我11月份进项税剩余了10000,12月把这个剩余进项税用了,那么是不是用进项税额转出这个科目
我们这个月有进项转出,转出的那个是十月份跟11月份的那个进项税额。会计分录你能帮我看一下对不对?
我们这个月有进项转出,转出的那个是十月份跟11月份的那个进项税额。会计分录你能帮我看一下对不对?我们这个月的话,进项是,大于那个销项的,而且进项转出之后,我们还有期末留底税额。
我们这个月有进项转出,转出的那个是十月份跟11月份的那个进项税额。会计分录你能帮我看一下对不对?还有,我们这个月的话,进项是,大于那个销项的,而且进项转出之后,我们还有期末留底税额。 我们10月11月商品在当月都销售了的
老师 帮忙看看 这是2月份的 其中我们销项票有3%简易计税的 还有9%一般计税的 2月份当月我抵扣的进项发票多了842.92 你看看我做到这个分录对不对呢
老师,请问一下我们是广西的建筑公司,有异地的项目。需要申报 异地项目个税申报的嘛?我们接到其他地区税管员的电话,不是我们税管员。其他地区的电话是手机号码的。我没做过这个外经证的。在经证的需要申报的是嘛
老师,给保洁,前台购买的马甲,一件40元,要求上班时候统一着装,这个计入主营业务成本-劳保费还是管理费用-办公费
采购的产品单价是很多位小数的,那结转成本的时候开通简化宿舍五入的结转成本吗?
我的电子税务局登录不上去,之前的手机号用不了了这个怎么搞
火车票可以抵扣吗?开出来的是普票还是专票
老师,给对方一笔货款的返利,对方应开发票给我们吗
老师您好,刚发现汇算清缴用了一张其他公司的进项发票,我们公司是甲XX,乙XX公司混在进项票汇总里面了,领导发现了,让我做更正,汇算清缴税款已交,我应该怎么更正,怎么做账务处理呢,我们是小企业会计准则
老师,我们有这样的业务模式,就是现在我们接国外的维修单子,然后没有经过报关,直接快递过去零件的小件,这种情况下我们申报收入该怎么申报,能享受免税政策吗?
出口退税企业,我们有批货到日本,日本收货人是第三方,现在买方希望我们直接发货给收货人,但是付款是国内直接买方付人民币,这个影响退税吗?
老师,绿化害虫消杀税收分类编码是多少,找不到
这里,帮忙看下
请问10月跟11月当时分录怎么写的
我们这个月有进项转出,转出的那个是十月份跟11月份的那个进项税额。会计分录你能帮我看一下对不对?还有,我们这个月的话,进项是,大于那个销项的,而且进项转出之后,我们还有期末留底税额。 我们10月11月商品在当月都销售了的
老师帮忙解决下
那您10月份 11月份当时进项抵扣怎么写的分录? 请问什么原因需要进项转出?
上家发票异常,税务局要求进项转出
进项税额转出这样写分录正确的 请问您12月份进项 销项都结平了吗?
10月11月抵扣就是正常认证的, 第一分录, 借:库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 第二分录 结转主营业务成本 借:主营业务成本 贷:库存商品
那进项税额转出分录正确的 后期上家还会开具发票的吧?
转出的这家公司后面没有开票,我们12月的进项是其他供应商
后期会补开发票就行 您直接做了转出 对方不开红字吗?
转出的这家公司后面没有开票,我们12月的进项是其他供应商,我们12月主营业务成本还是按照这张表里的不含税金额做对吗?
这张图,老师
以后也一直不好开具发票了吗?
如果这个后面不补开了,我们怎么做账务处理?
后面不补开了 这会转出的税额计入了库存商品 然后库存商品还要结转到主营业务成本 这个发票 税务允许您做成本扣除吗?不允许的话 汇算清缴还要纳税调增
我这个对的,还要补充其他的分录吗?
后期对方开具发票么?能确定吗? 如果不开了 这个库存商品已经销售 还要把这个税额结转到主营业务成本
如果对方不开票了,然后我是不是还要再做一个结转,就是应交税费应交增值税进项转出借借方,然后贷方是那个主营业务成本?是这个意思吗 真心,谢谢老师,
借:主营业务成本 贷:库存商品 还要做这笔分录 进项税额进入了库存商品 也要结转掉啊