你好; 不合理的; 先收款的做预收账款; 确实发生了才做收入; 退款去红冲收入

老师,我们公司做内账,但是不是那种每笔都写分录的那种,就是当月收入-成本-费用 做成的一种自制表格。我现在有个疑问,收入,我是按照当月实际收到钱做收入准确,还是把没收到单独记在一个应收本子上呢、比如:我卖东西2万,但是客户这个月就给1.8万,还差2000,我要不要算这月收入?若算了,可最后客户款要不来 不就意味这 这报表有点不准吗
老师,早上好。我司是做病人陪护营业业务收入来源,收款模式是基本户开票收款及一般户二维码商户账号收款两种。但是现在收款的并不都是收入款来的,有些是提前收的预收款,到病人出院后是要退给客户的,但是现在会计代理公司帮我们做的都是两个账户收款都是做营业收入,我觉得这样不合理,就比如说我们当月收的是20万收款,但是可能有5万是预收款,这个以后是要退给客户的,但是会计代理计账公司是20万都做了收入。像这种情况老师有什么建议吗?在做账方面。
老师好,我想请问一下我们公司行业特殊,比如做1月的账,我们收到的成本票和我们开出去的票大部分都没有收款和付款,但是我做帐就直接按照是哪个月开的票直接做收入和成本可以吗?比如我1月给客户开票,但是客户没有付款,但是因为1月开票了,我直接做成收入,然后1月收到了成本票但是我们还没给对方付款,我直接按开票数做成本,这样可以吗?
老师,我们公司是做移民咨询服务的,客户都是个人,收到个人交来的服务费的时候上一个会计把一些款项挂在预收里(我觉得好像是控制收入不想变一般人),挂了一年了,我现在是不是要把这些挂账的逐步转为收入
老师,我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款,收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时,可能我们会多扣客户的预付款,也就是说原本客户预付款是100,运费是90,但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题,导致我们要退客户一部分售后款,比如要退客户10块(还是以上面例子),但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款(也就是客户预付款)。这个分录我就不会做了 ,麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做,另外我前面1和2的分录正确吗
会计代理公司那边的意思是说,二维码账户收款的时候是没有什么备注是收入或者预收款的,因为都是客户自己转的款。我们有自己的明细表,里面有预收款或者收入款,像这样我们要提供什么资料给代理公司做账,才能把这两者分开,我们退预收的时候就直接现金退给客户了。怎么做才是合理可规的操作这件事呢?
你好;你们可以自己做一个表格给 代理记账; 注明 预收款 和收入款 以及退款金额的
代理记账公司做账都需要凭证,就我们这些提供表格的,合法吗
你好 ; 可以做一个表格给对方; 单独提供发票 和红冲发票 给对方
很多预收款都是一般户二维码收款了,因为都是人个的付款的多,没有开票的,开票基本户的都是收入来的。
你好 ; 没有开票; 你把金额 给对方; 你做无票收入 和开票收入即可
是,平常也是这么做的,做无票收入和开票收入两种,现在是不知道无票收入怎么把预收款这块从收入里踢出,做成预收款,退预收款的时候又怎么做,然后我们需要提供什么资料给到代理公司?
你好; 你自己要做一个统计表 统计; 到时 预收金额减去你无票收入部分去处理 ; 你无票收入不开票; 怎么来确定金额; 你这个应该知道的哦
好的,明白了,谢谢你了,老师
不客气 ;帮到你就好; 满意请给予评价