那你要对下你们期初是否是平的

员工对公支出已经冲账,其他应收款其他(公司)。现在是除去税金,费用这部分多出来了。我怎么重分类给调没了?借款是:借其他应收其他,贷银行。冲时:借费用,税金,贷其他应收其他。现在就是冲账的这个借方费用出现的余额。这个对冲了应该没有才对。不知道为什么这个金额还在期末余额借方
内账,老师。我现在在补个人欠款分录,借方,其他应收款—员工,贷方不知道放什么科目。理应放银行存款/现金。但是建账的时候已经录入这两个期初余额了。
@郭老师 员工的借款在公司的账上还挂得有余额,公司又还欠有法人的钱,可以将员工的个人借款来冲法人的借款吗,原本分录是:借:其他应收款-员工 贷:银行存款 ,法人的是:借:银行存款/其他 贷:其他应付款-法人,现在员工离职了,这账上又一直挂着他的欠款也不行,准备把他清了,借:其他应付款-法人 贷:其他应收款-员工,
之前个人向公司借款未入账,中途建的账,现在补记的话,借方其他应收款贷方写什么,写了银行存款的话,余额不平了你好,咱现在建账,咱是把期初的数据盘点出来,录入期初就行。如果是建完账的补分路,那就是借银行存款贷其他应付款,把这笔分录补上。这样的话银行余额就不平了
老师请问下,1我上次挂错了一个科目,因为当时不知道是收哪家客户的款,现在知道了,2做收入时候客户金额有误我要如何改正呢,做错凭证1,借:银行存款1657.5 贷:应收账款-期初(这个是错的)那我修正的时候可以只修正这个其他应收款科目吗?比如修正借:其他应收款-期初,贷:应收账款-某公司1657.5(正确的) 做错分录2 :借:应收账款1550(金额有误)贷:主营业务收入1550(金额有误)修正分录是先冲红如借:应收账款-1550贷:主营业务收入-1550,正确分录:借应收账款1657.5,贷方:主营业务收入1657.5,是这样做吗?
费用报销会计需要签字吗?
外贸出口企业销售货物符合退税情况下申报增值税申报表附列资料一时候应该填在免抵退税收入还是填免税收入
老师,社保断缴一个月,下个月补上,医保能正常使用吗
老师,我们出口报关单,一张报关单可以同时写多个合同协议号吗,是两个合同的,同时写可以吧
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老师 咨询一下 备考26年税务师, 26年税法变化大吗?现在学25年口碑班的税务师课程有用吗?
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老师,假如收到发票的金额是1000.5,实际对公付款1000元,双方交易已结束,账上的这0.5元应该怎么处理?
老师您好,请问我们这边要承接一个工程机械租赁的业务,但是我们这边现在刚注册机械租赁的公司,公司没有机械,是否可以从其他公司租赁,然后我们再租赁给我们承接的工程呢?
老师,请问一下一直开销项,不开进项回来,也不纳税。会有什么税务上的风险啊