咨询
Q

增值税销项税每月结转怎么做,年终结转怎么做会计分录

2023-01-05 13:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-05 13:41

借:库存商品,贷:生产成本,借:主营业务成本,贷:库成商品,借:本年利润,贷:成本科目,费用科目,借:主营业务收入,其他业务收入,贷:本年利润 年终:借本年利润贷利润分配未分配利润,如果是亏损的,上面的分录不变,金额是负数。借:利润分配-提取法定盈余公积 贷:盈余公积-法定盈余公积 结转时 借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-提取法定盈余公积

头像
快账用户2724 追问 2023-01-05 13:47

增值税-销项税这个科目怎么月结和年终结转

头像
齐红老师 解答 2023-01-05 13:55

这是负债科目不是损益,不需要结转的。只需轧出贷方差应交税就可以,交完税后就平了,直到下次出现贷方差要交税时重复这一步。

头像
快账用户2724 追问 2023-01-05 13:58

那有销售收入的时候的做账分录怎么做?

头像
齐红老师 解答 2023-01-05 13:59

同学您好,您好,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)

头像
快账用户2724 追问 2023-01-05 14:00

这样应交税金-应交增值税(销项税额)这个科目年底有留底数字,不需要结转?

头像
齐红老师 解答 2023-01-05 14:02

同学您好,是的没错, 是这样的二级应交增值税借方大于贷方时形成留抵不需账务处理,当贷方大于借方时要计提 。

头像
快账用户2724 追问 2023-01-05 14:03

那每月需要结转吗,不需要结转到未交增值税这里嘛

头像
齐红老师 解答 2023-01-05 14:12

对的没错, 是这样的

头像
齐红老师 解答 2023-01-05 14:13

只有要交税才转的二级应交增值税 贷方大于借方时要计提 。1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 3、如果上月的已缴税金 ,上月交纳时 : 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 4、月末结转: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(已交税金)

头像
快账用户2724 追问 2023-01-05 14:17

我有销项税的要缴纳的,那从主营业务收入到最后缴纳的分录应该怎么做,发我一下,谢谢!

头像
齐红老师 解答 2023-01-05 14:37

一、采购库存商品时,分录是: 借:库存商品 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款(或银行存款) 您好,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,贷:库存商品

头像
快账用户2724 追问 2023-01-05 18:08

那后面的销项税结转的分录呢,可不可以都帮我发一下

头像
齐红老师 解答 2023-01-05 18:11

前面就有啊,已经发过了

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×