你好 是的 大厅红冲就可以

今年4.29代开发票40万,8月18号我又代开了30万,8月28号我把4.29代开的专票作废红冲了,去办理退税的时候大厅说按第三季度代开的如实申报,申报之后去办理退税。大厅说现在现在只能退900多元。那30万的专票的款项相当于红冲了,想要退税就要改报表,我该怎么改?
老师,我们公司是小规模纳税人,之前大厅没有开票盘,10月份和11月份,去办税大厅代开大概8张普通发票,今天领的开票盘,我在系统,查不到之前代开的发票,之前是法人去大厅代开的,我想查一下金额
老师好,请问小规模纳税人开的专票,跨年了,去年的现在可以冲红吗?冲红了是不是可以抵这个月的税金?
老师,就是我们是一般纳税人时候开了有专用发票给对方,现在我们是小规模纳税人,红冲发票还红冲不了。要到大厅处理,大厅处理的话涉及到要退税吗。不退税可以不呀
老师,小规模代开的专票要这个月要冲红,那预缴的税款怎么办,下个季度的增值税报表需要去税务大厅申报么
个人工商户,一般给我司开技术服务费,他为我司服务出差做项目,都开我司抬头发票,他们的住宿和交通是可以在公司报销,但高铁票和出差补助也可以在我们公司报销吗?我们代账会计说高铁票好像不可以
老师,开监理费发票备注栏内可以备注好几个项目名称么?因为甲方要求把几个项目合计到一张发票。不让一个项目开一张发票。
老师您好!25年5月考试合格取得的初级会计证,个税申报时,专项附加扣除中继续教育这栏是12月申报个税时可以申报吗?
老师,审计给的这个数字,她按照会计专用格式计数借贷是平的。可是加起来数字递延所得税资产和所得税费用合计是498949.01元,这0.01元怎么处理?
老师,请问一下,我公司属于外贸出口商品的,然后报关单上生产销售单位填的我们的供应商,境内发货人是我们公司,这种可以申请退税的吗
老师我这有一家建筑工程有限公司小规模的,收到对公账户银行发来的消息是:未备案企业账户法人本月结束前到市场监督管理部门进行备案,以免影响账户经营,我想了解备案是什么意思,这了账户注册有三四年了
老师 库存的可以直接做 管理费用 贷,待处理财产损益吗
销售酒的公司,营业推广费取得的进项税额是否可以抵扣?
老师,发票开完,发票用归档吗
老师,21-23年原材料开票都是以转款金额为准,没有在意数量,现在税务又以数量来对占比,这个怎么去面对