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我想问一下,小规模在大厅代开的专票,跨年度红冲,是不是要去大厅办理红冲?

2023-01-05 14:17
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-05 14:17

你好 是的 大厅红冲就可以 

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你好 是的 大厅红冲就可以 
2023-01-05
你好; 预交的税费; 你可以申请退税或者以后抵减的 ;; 你3季度不会只有负数 发票的把 ??
2022-07-25
如果最好大于零就不需要去现场申报
2022-07-26
现在是可以冲红的. 具体步骤如下:若对方未抵扣该专票,可将发票退回来,按原税率冲红,再按现税率补开发票;若对方已抵扣,则需对方提供开具红字发票信息表,经其税务局批准后,把信息表传递给公司,再按原税率冲红,之后按现税率补开具发票. 至于12月份的申报表是否只能去大厅申报,需分情况看:若冲红后销售额和销项税额不为负数,可正常在网上申报;若冲红导致销售额或销项税额出现负数,一般网上申报无法通过,此时则需到大厅申报.
2024-12-10
你好,根据我们查询了解无论在会计上还是在税收上,无票收入均属于企业的正常收入,应该在增值税申报表“未 开具发票”栏如实申报纳税。将来补开发票时,开票收入必须在“开票增值税专用发票”或 者“开具其他发票”栏里申报。由于就同一笔收入已经在“未开具发票”栏申报纳税了,所以在补开发票的时候,要继续在“未开具发票”栏按负数填报,就是对冲原来已申报数据的意思。否则,就会造成重复 纳税。若企业申报系统,在技术上不能填报负数,请到征收大厅协调办理。
2024-01-09
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