你好 这个是借款的,你放到应付账款里面不是很合适 最好是跟你们的往来款区分开来 借:其他应收款 贷:银行存款

老师,我们之前给对方付了100万,我们当时做了借预付款,贷银行存款,但是现在对方给我们开票开了了120万,冲之前预付款就是借预付款100万,贷主营业务收入,应交税费-进项税,多了20万,这笔20万应该怎么做账呢
我们与一家往来单位之间,我还欠他30万的应付款未付,但在12月份这家单位向我们借走了100万,这100万是做借:应付账款100万,贷:银行存款100万,还是应该要怎么做?谢谢老师指导
您好,老师,电子税务局我们做了非正常损失不抵扣勾选,因为先付款的,之前做了借应付账款:100万,贷:银行存款100万,不抵扣勾选后 做账是借:原材料 100万 贷:应付账款100万,可以吗?这原材料100万还要怎么做呢,要不要借营业外支出100万,贷原材料100万
老师,我想咨询一下,我公司原来的注册资本是100万,都没有实缴,但是账上已经做了分录,借其他应收款100万,贷实收资本100万,然后也已经缴纳了营业账簿税。2024年工商变更减资到45万,然后股东12月份把投资款汇到账上,那我12月份的账就冲掉原来的分录,借实收资本100万,贷其他应收款100万,然后再做按汇款单上投资款再做借银行存款45万,贷实收资本45万吗?谢谢!然后我们现在工商还没有验资,是不是可以账上我先做好,后面去验资之后再修改税务局上投资方信息,谢谢!
老师好,项目到了一笔项目进度款500,其中100万是工程款,另外400万需要退回指定的账户(这400万不会再退回来),我做了下,请老师看下是否正确,谢谢老师!也麻烦老师给我说下该怎么做!谢谢你 1.这是收到这笔款 借:银行存款500 贷:主营业务收入100 其他应付款400 2.退回这笔款 借:其他应付款400 贷:银行存款400
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
老师,淘宝、拼多多、抖音的商家后台的app电脑版在哪里下载?