你好 这个是借款的,你放到应付账款里面不是很合适 最好是跟你们的往来款区分开来 借:其他应收款 贷:银行存款

我们与一家往来单位之间,我还欠他30万的应付款未付,但在12月份这家单位向我们借走了100万,这100万是做借:应付账款100万,贷:银行存款100万,还是应该要怎么做?谢谢老师指导
您好,老师,电子税务局我们做了非正常损失不抵扣勾选,因为先付款的,之前做了借应付账款:100万,贷:银行存款100万,不抵扣勾选后 做账是借:原材料 100万 贷:应付账款100万,可以吗?这原材料100万还要怎么做呢,要不要借营业外支出100万,贷原材料100万
老师,请问我们单位付一笔临时用地复垦保证金。单位开了一个专用账户,专门是存放该项土地复垦保证金的(跟银行、甲方签了监管协议)。那么这笔保证金是我们单位跟财政的借款,财政把这笔借款转到我们单位零余额账户,我们再通过零余额账户转到保证金专用账户(都是我单位的账户)。①收到财政借款,借:1011 零余额账户用款额度 100万,贷:其他应付款 100万),②付土地复垦保证金,借:102199 其他货币资金 100万,贷:1011 零余额账户用款额度 100万),③完工后退回财政,借:其他应付款-保证金,贷:其他货币资金。老师,这笔保证金跟财政的往来是这样帐物处理吗?
老师,请问我们单位付一笔临时用地复垦保证金。单位开了一个专用账户,专门是存放该项土地复垦保证金的(跟银行、甲方签了监管协议)。那么这笔保证金是我们单位跟财政的借款,财政把这笔借款转到我们单位零余额账户,我们再通过零余额账户转到保证金专用账户(都是我单位的账户)。①收到财政借款,借:1011 零余额账户用款额度 100万,贷:其他应付款 100万),②付土地复垦保证金,借:102199 其他货币资金 100万,贷:1011 零余额账户用款额度 100万),③完工后退回财政,借:其他应付款-保证金,贷:其他货币资金。老师,这笔保证金跟财政的往来是这样帐物处理吗?
老师,我想咨询一下,我公司原来的注册资本是100万,都没有实缴,但是账上已经做了分录,借其他应收款100万,贷实收资本100万,然后也已经缴纳了营业账簿税。2024年工商变更减资到45万,然后股东12月份把投资款汇到账上,那我12月份的账就冲掉原来的分录,借实收资本100万,贷其他应收款100万,然后再做按汇款单上投资款再做借银行存款45万,贷实收资本45万吗?谢谢!然后我们现在工商还没有验资,是不是可以账上我先做好,后面去验资之后再修改税务局上投资方信息,谢谢!
老师,请教你个问题。小微企业,2026年利润总额超过300万,按照25%交企业所得税。后期会默认升为中型企业,往后年度都不管盈利多少,企业所得税都按照25%交吗?
老师您好,新公司,老伴个人账户转入的没一分钱都作为投资款,小规模纳税人,一个季度做完了再做印花税分录吗
小规模增值税1%优惠政策截止到什么时候
季度预缴企业所得税产生了利润,年度产生不了利润。可以季度先暂估什么笔什么业务,方便后续冲销分录
老师好,计提社保费,只计提公司部分的是吗
老师 你好 个税中劳务申报 哪些职业属于累计扣除,哪些不属于累计扣除申报
老师好,哪些是属于职工福利费?请老师详细讲下这个不是很懂
老师,请教个问题,法人垫资,公司一年内未偿还,税务局让垫资变成收入,让交增值税,这个咋弄
小微企业,2025新成立,筹建期间,计入管理费用和财务费用合计116元,其中招待费52元,长期待摊费用46,并且结转,无票租金6元,所得税汇算表都填什么表?怎么填
员工报销支付的年会红包及开工红包,可以计管理费用-福利费吗