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老师请问下客户有笔收入12月末转过来的,这个月他要我们开发票。像这样跨年的收入怎么处理好

2023-01-05 15:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-05 15:08

你好,那之前你做了收入的吗?

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快账用户7713 追问 2023-01-05 15:10

12月做了收入了但还没申报

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齐红老师 解答 2023-01-05 15:11

你好,那你就在12月份红冲之前的收入,然后再做发票的,需要在1月份申报。

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快账用户7713 追问 2023-01-05 15:15

他是属于12月份的收入。我目前账务处理是确认收入了。这样的话我12月份不确认收入?

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快账用户7713 追问 2023-01-05 15:16

要是12月不确认收入的话,那客户打入的钱怎么挂账

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齐红老师 解答 2023-01-05 15:18

你好,借银行存款,贷预收账款。

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快账用户7713 追问 2023-01-05 15:21

我们是典当行业。会计科目不大涉及到预收账款的。我可以放在应收账款的贷方吗?

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齐红老师 解答 2023-01-05 15:23

可以的,可以这么做的。

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快账用户7713 追问 2023-01-05 15:24

好的谢谢

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齐红老师 解答 2023-01-05 15:27

不用客气,工作愉快。

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