你好,借:利润分配-未分配利润 贷:应付股利/ 利润 借:应付股利/ 利润,贷:银行存款

做下分录谢谢资料:腾飞公司20×1年6月30日银行存款日记账余额为450000元,7月份发生的货币资金收付业(1)7月2日,通过银行归还短期借款60000元(银付701号)。(2)7月5日,通过银行交纳上月应交所得税30000元(银付702号)。(3)7月6日,通过银行向大华公司预付购料款70000元(银付703号)。(4)7月6日,用现金购买文具用品120元(现付701号)。250会计学原理槍5)7月10日,通过银行收到利达公司预付的购货款100000元(银收701号)。6)7月10日,通过银行收到投资者追加投资80000元(银收702号)。(7)7月12日,通过银行偿还所欠宇顺公司购料款55000元(银付704号)。(8)7月15日,将现金3000元存人银行(现付702号)。¢9)7月18日,通过银行支付上月应付供电公司电费3800元(银付705号)(10)7月20日,从银行提取现金20000元备用(银付706号)
通过银行转账支付上一年应付给投资者的现金股利80000元。
通过银行转账支付上一年应交所得税20000元。
老师求会计分录公司通过银行转账支付上一年应付给投资者的现金股利80000元。
公司通过银行转账支付上一年应交企业所得税20000元。
老师 月末的时候 要做分录 结转增值税 借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税 贷 应交税费 未交增值税 这样做的目的是什么
研发人员的报销,但是不是研发项目,报销的时候归到研发支出-费用化支出-其他费用还是管理费用?
老师科技公司 申请创新企业的要求是什么
研发人员的报销,但是不是研发项目,报销的时候归到研发支出-费用化支出-其他费用还是管理费用?
老师您好,请问年终奖一次性发放的金额,下年汇算清缴的时候,会和工资薪金一起汇算吗?
采购报销的费用是包装车间工具上的修理费,可以直接计入生产费用吗老师
年底发现包装物余额成负数,如何调表不调账
老师您好!小规模纳税人,执行小企业准则,1月份补交了2024和2025年的房产税2984元,和滞纳金292元,还有罚款50元,1月凭证怎么写分录?
老师 课程里面 有原材料 建筑工程施工 购买的原材料 放哪个科目 放在原材料科目还是合同履约成本 -工程施工-直接材料
老师,我发现第四季度收入记重复了一笔,是改一下报表呢,还是直接调整?