你好; 一般是借贷方不变; 金额负数红冲或者是相反分录红冲

需要调整账簿,如何反结一下。
老师,去年五月份没结转的成本,需要反结账至五月份重新结转吗?
老师,调账一般需要反结转去调吗?
老师,调整怎么调?要反结账去调以前做的分录吗
老师,把22年1月-11月结转的主营业务成本结转到22年研发费用材料里面,应该怎么调,需要反结账去调每个月的吗
老师,律师 客户或者帮我们维修的师傅,坐火车飞机到公司,我们给她们报销车费,前面车票上有名字,这种票可以做费用吗?入什么科目呢
寺庙经营账务处理,有免税的,有应税,账务处理方式有推荐的吗?
朴老师,我公司是小规模纳税人,第二季度的成本已经入账,但供应商还没有开发票,是暂估入库的,那供应商现在开发票我按照账面的报税没有问题吧?
我想问哈,群里有没有做门窗加工行业的会计呢
老师,怎么看待教会徒弟饿死师傅这个问题
小规模纳税人从公户提取现金分录怎么做,开票金额是14万左右,取现11万
老师,人力资源行业的会计可以做吗?这个行业有没有什么风险
老师,数电专票,已经抵扣,发现品名不对,怎么办?
老师,个体工商户查账征收,计算经营所得怎么计算的,还有有税率表吗发一个
老师,请问建筑公司送红包给客户,有什么好的规划方法啊,有好的建议您就回答
就是很少反结账去调以前做的账是吗
老师调账都是不会反结账是吗
你好1; 是的; 如果 想改账或者是调整分录的话; 那么你就 当期去改即可。 不用反结账的
我都反结账调了,然后凭证都改变了,之前凭证也装订了,现在怎么办呀
你好; 那你 去把你报表和申报表一起改了。 把之前数据改了
去税务局改申报表吗
妈呀,可以不改吗?
就是调了管理费用二级科目,然后金额不变
1. 是的; 你如果调整了 之前分录。 就得改哈; 账表一致
只是改了管理费用二级科目也要呀,其他啥也没有动
老师,是不是很少人反结账去调账呀
你好; 你跨年了 就得按我说的处理哈 ; 如果调整了分录。 你的 报表和申报表都要改的
没有跨年 ,就是22年1月-11月的账调整
那就直接调整即可; 实际中不会反结账去 ; 如果金额不大; 直接在当年当月数据调整即可; 比如12月
我已经反结账去调了,现在怎么办哇
你好; 那就去改报表和申报表
改季度申报的报表吗
你好; 是的; 申报也得改哈
好的,老师9月忘记结转成本了,12月可以补计提吗?怎么操作呀
你好; 可以补结转哈 ; 12月摘要写补结转某月成本 ;然后做分录体现即可