您好,您做更正分录就可以。借研发支出贷。以前年度损益调整。

老师,之前会计有200万的主营业务成本没有及时结转,应该要在去年结转的,现在发现,能不能在这个月做结转,还是说要入以前年度损益调整
老师,我们公司想把22年的1月到11月的成本到研发材料里面去。应该怎么做分录呀?需要反结账调吗?还是怎么处理
老师,把22年1月-11月结转的主营业务成本结转到22年研发费用材料里面,应该怎么调,需要反结账去调每个月的吗
老师,我们公司2022年的制造费用调整了,金额调减了,但是2022年的成本又不能去动到,每个月月末的时候我把制造费用结转到生产成本—制造费用,再由这个科目转到主营业务成本可以吗?不然要怎么做
老师,2022年有两笔主营业务收入还没有结转成本,我放在2023年12月一起结转的话,这样收入要不要把22年的两笔做个分录做到23年的12月里面
增值税申报表无票收入填在哪里
有内销、外销,水电费、物业费需要按比例转出进项税额吗
你好老师,个人房产出租代开发票,交什么税,税率多少
老师 分公司是和总公司合并计税的是吧
老师不含税单价是53元/吨,给客户开13%的专票,要收客户多少单价划算?需要算哪些税进去?
老师,印花税申报缴费0.78,最后弹出缴费金额 是0,什么原因
去年房租租赁合同签订10年已交印花税,今年更改房租租赁合同减少租赁费,印花税可以调整吗
您好老师,企业所得税预缴所填写的职工薪酬,计入成本费用的职工薪酬,包含单位缴纳的社保部分吗?
如果员工的发票在2025年12月份报销了,但是发现进项没有抵扣,那么凭证进项可以单独做个抵扣吗?
请问下如何注册一个新公司,流程是怎么样的?
为什么要用以前年度调整呀
现在在做22年12月的账
现在是一月份了,你没有说是做12月份的帐。
当年的。当年的业务直接用正确科目就行。
直接做一个调整分录就可以吗
你好是的这样就可以了
老师,申报22年终奖一般是在23年1月申报还是22年12月申报呀
好,一般是12月份发放,一月申报。
我们老板的申报不了,原因是22年1月申报了一次,那这个怎么申报呀
。可以合并到工资一起申报。
那税很高了,得单独申报
23年奖金还可以单独申报吗
23年还。23年还执行单独申报政策。
这个年终奖申报时间,税务是按什么算的哇,税期吗
。在发放的下一个月申报个税。
怎么做账呢,因为现在我把这个奖金一起计提了,然后做1月份账的时候,不是会因为没有申报税不平吗
正常计提。发放的下一个月申报个税。
就是做发放的时候老板那个税先不做进去,2月份再做缴纳的个税是吗
但是计提的数不是包含了个税吗
。发工资的时候就直接把个税扣下来。下个月报税的时候把个税交上去。
。计提工资时是包括个税的呀。发工资时才扣个税。
明白了,谢谢老师
不客气,问题解决,请好评。