您好 解答如下 综合所得应缴纳的个税=(30000*12%2B40000*(1-20%)%2B12000*(1-20%)*(1-30%)%2B3000*(1-20%)-5550*12-2000*12-60000)*20%-16920=33184

李某为甲公司员工,本年度每月应发工资为30000元,每月专项扣除合计5500元,在3月份受托为乙公司做工程设计,取得工程设计收入40000元,6月份从丙出版社取得稿酬12000元,10月份向丁公司转让自己专利权的使用权,取得收入3000元。李某为独生子女,父母年龄均超过60周岁,除赡养老人外,无其他专项附加扣除,要求计算李某本年度应纳个人所得税。
2021年,居民个人张莱每月从任职单位取得工资10000元。2021年5月张莱从其他单位取得劳务报酬8000元。10月取得稿酬10000元。11月取得特许权使用费共计8000元。上述收入均为税前收入。很定2019年张某每月缴纳“三险一金”1100元;他有正在上小学的独生儿子,夫妻双方各负担50%;父亲已年过七旬,张某是独生子。他已经提交了专项附加扣除的个人信息。税率3%,请计算张某2021年度综合所得应纳个人所得税。
二、2021年,居民个人张某每月从任职单位取得工资10000元。2021年5月张某从其他单位取得劳务报酬8000元。10月取得稿酬10000元。11月取得特许权使用费共计8000元。上述收入均为税前收入。假定2019年张某每月缴纳“三险一金”1100元;他有正在上小学的独生儿子,夫妻双方各负担50%;父亲已年过七旬,张某是独生子。他已经提交了专项附加扣除的个人信息。(30分) 税率3%,请计算张某2021年度综合所得应纳个人所得税。
假设中国公民叶某2021年度收入情况如下(1)每月工资,薪金所得均为30000元(未扣除陈某每月应负担的三一金7000元)(2)特许权使用费所得80000元,稿酬所得50000元,劳务报酬所得60000元。陈某其他相关涉税资料如下:(1)陈某夫妻俩现有一子,就读初中,按约定子女教育支出全部由陈某享受100%专项附加扣除,签订有书面分摊协议。(2)陈某兄弟三人,赠养老人(父母均60岁以上)支出每年42000元,按约定平均分摊,签订有书面分摊协议。⑶陈某现住房为首套,每月贷款5800元,按约定贷款利息均由陈某负担,并签订书面分摊协议,且能提供住房贷款合同、贷款还款支出凭证【注】除子女教育专项附加扣除、赠养老人专项附加扣除及房贷利息专项附加扣除外,陈某不享受其余专项附加扣除和税法规定的其他扣除。请回答:⑴陈某2021年应计入综合所得的工资薪金收入为多少?稿酬所得为多少?特许权使用费为多少?⑵陈某2021专项扣除的金额为多少?⑶陈某2021年子女教育可以享受的专项附加扣除为?⑷陈某2021年赡养老人可以享受的专项附加扣除为?完整题目,拜托了老师
假设中国公民叶某2021年度收入情况如下(1)每月工资,薪金所得均为30000元(未扣除陈某每月应负担的三一金7000元)(2)特许权使用费所得80000元,稿酬所得50000元,劳务报酬所得60000元。陈某其他相关涉税资料如下:(1)陈某夫妻俩现有一子,就读初中,按约定子女教育支出全部由陈某享受100%专项附加扣除,签订有书面分摊协议。(2)陈某兄弟三人,赠养老人(父母均60岁以上)支出每年42000元,按约定平均分摊,签订有书面分摊协议。⑶陈某现住房为首套,每月贷款5800元,按约定贷款利息均由陈某负担,并签订书面分摊协议,且能提供住房贷款合同、贷款还款支出凭证【注】除子女教育专项附加扣除、赠养老人专项附加扣除及房贷利息专项附加扣除外,陈某不享受其余专项附加扣除和税法规定的其他扣除。请回答⑴陈某2021年住房贷款利息可以享受的专项附加扣除为?⑵陈某2021年的应纳税所得额为?⑶陈某2021年应纳税额?完整题目,拜托了老师
老师,请问公司营业执照还未注册下来,公司名不知道是什么,买东西的收据,购买单位写什么
3月注册公司,3月没员工,4月有,5月发4了3月工资,5月申报个税0申报填法人还是老板
有没有老师是在企业做成本会计的呢?
老师,销项发票与进项发票上的同一种产品,几种叫法,不同客户的叫法也不一样,按发票上来的话,明明是同种产品,只能按多种产品出入库,导致出入库的库存完全对不上,不按发票,按自己公司内部的统称,那就又导致几流的名称不一致,这种如何简单化,规范化呢
请问,公司打官司,请的个人律师打官司,给他报销差旅费,可以公司工公户付款买票吗?然后入账吗?
老师,a公司租了地,转租给b公司,a公司经营范围没有出租土地,能开租赁发票吗?
老师,怎么在电脑上输入v加上数字变成大写的呢?
老师,哪些情况收购农产品可以抵扣增值税?
总分机构,总公司是一般纳税人,分公司是小规模纳税人。总公司采购,分公司销售。总公司平价卖给分公司。增值税是否需要汇总申报总公司和分公司在同一城市,
朴老师,26年1-3月之前的个税申报错了(社保填错了),我现在可不可以先把4月的个税按正确的申报了,然后再去更正之前期间的?还是要先去更正26年前三个月的,在申报4月的?