你好,需要做账务处理的吗?

(3)3月5日,将一栋楼房发包给开泰建筑企业承建,工程总造价为1000000元。根据发包合同,预付工程总造价的60%,取得的增值税专用发票上注明价款600000元,增值税税额54000元,其余价款待工程完工验收合格后付清。12月20日,工程完工,验收合格交付使用,补付剩余工程款,取得的增值税专用发票上注明价款400000元,增值税税额36000元。
2月1日,采用自管方式建造一个,为工探购进了各种物23月5口,将一栋楼房发包给开泰建筑企业承建,工程总价为10000元,据发包合同,预程总价的60%,取得的增值税专用发上注明价故60000元,增值税元其余持工完工验收合格后付,12月2日标二,验合格交付使用,补付余工程,的增值税专用发票上注明价40000元,增值税税36000元
3月5口,将一栋楼房发包给开泰建筑企业承建,工程总价为10000元,据发包合同,预程总价的60%,取得的增值税专用发上注明价故60000元,增值税元其余持工完工验收合格后付,12月2日标二,验合格交付使用,补付余工程,的增值税专用发票上注明价40008元,增值税税36000元
3月5日,将一栋楼房发包给开泰建筑企业承建,工程总造价为1000000元。根据发包合同,预付工程总造价的60%,取得的增值税专用发票上注明价款600000元,增值税税额54000元,其余价款待工程完工验收合格后付清。12月20日,工程完工,验收合格交什使用,补付剩余工程款,取得的增值税专用发票上注明价款400000元,增值税税额36000元。
增值税税率为13%,2021年发生如下经济业务用寿42(18.0分)海这公司为增值税一般纳税人,适用的当(1)2021年1月5日,海达公司购入一台需安装的设备,取得的增值税专用发票上注明买价50000元,增值加税税额6500元;包装费1000元,运输费1000元,增值税税额共计150元,款项以银行存款支付。1月8日安装设备并支付安装费,取得增值税专用发票,注明安装费3000元,增值税税额390元。1月9日,设备交付使用。(2)3月5日,将一栋楼房发包给开泰建筑企业承建,工程总造价为1000000元。根据发包合同,预付工程总造价的60%,取得的增值税专用发票上注明价款600000元,增值税税额54000元,其余价款待工程完工验收合格后付清。12月20日,工程完工,验收合格交付使用,补付剩余工程款,取得的增值税专用发票上注明价款400000元,增值税税额36000元。要求:请对上述业务分别做出会计处理
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗