你好题目要求做好什么

公司2022年12月份发生下列业务:(1)用现金4500元支付厂办公用品费。(2)将无法偿还的应付款18000元予以转销。(3)用银行存款6000元支付罚款支出。(4)报销职工差旅费200元,付给现金。,(5)计提由本月负担的银行借款利息450元。(6)收到罚款收人20000元存人银行。(7)结转本月实现的各项收入:其中,产品销售收人148000元,营业外收人32000元。(8)结转本月发生的各项费用:其中,主营业务成本40000元,产品销售费用1500元,产品销售税金200元,管理费用33600元,财务费用450元,营业外支出22450元。(9)根据(7)、(8)项业务确定的利铜总额计算企业所得税并予以结转(无纳税调整项目)。(10)根据(9)的税后利润,按10%提取法定盈余公积。要求;编制上述业务的会计分录(涉及计算的先计算金额,再编制会计分录)。
公司2022年12月份发生下列业务:(7)结转本月实现的各项收入:其中,产品销售收人148000元,营业外收人32000元。(8)结转本月发生的各项费用:其中,主营业务成本40000元,产品销售费用1500元,产品销售税金200元,管理费用33600元,财务费用450元,营业外支出22450元。(9)根据(7)、(8)项业务确定的利铜总额计算企业所得税并予以结转(无纳税调整项目)。(10)根据(9)的税后利润,按10%提取法定盈余公积。要求;编制上述业务的会计分录(涉及计算的先计算金额,再编制会计分录)。
公司2022年12月份发生下列业务:(1)用现金4500元支付厂办公用品费。(2)将无法偿还的应付款18000元予以转销。(3)用银行存款6000元支付罚款支出。(4)报销职工差旅费200元,付给现金。,(5)计提由本月负担的银行借款利息450元。(6)收到罚款收人20000元存人银行。(7)结转本月实现的各项收入:其中,产品销售收人148000元,营业外收人32000元。(8)结转本月发生的各项费用:其中,主营业务成本40000元,产品销售费用1500元,产品销售税金200元,管理费用33600元,财务费用450元,营业外支出22450元。(9)根据(7)、(8)项业务确定的利铜总额计算企业所得税并予以结转(无纳税调整项目)。(10)根据(9)的税后利润,按10%提取法定盈余公积。要求;编制上述业务的会计分录(涉及计算的先计算金额,再编制会计分录)。
1.将本月发生的制造费用360 000元转入“生产成本”账户。 2.销售给富杰公司甲材料3000千克,每千克售价7元,货款21000,增值税销项税为3 570元,款项尚未收到。 输入答案 结转本月已销产品成本300000元。 用银行存款6000元支付罚款支出。 结转本月实现的各项收入,其中产品销售收入148 000元,营业外收入32000元。 结转本月发生的各项费用,其中:主营业务成本40000元,销售费用1500元,税金及附加2000元,管理费用33600元,财务费用450元,营业外支出22450元 实现利润总额4 000 000元,按25%的税率计算所得税费用并予以结转。 年末结转本年净利润53600元 按税后利润300000元的10%提取盈余公积金 按规定计算出应支付给投资者的利润100000 元。
1将本月发生的制造费用360 000元转入“生产成本”账户。 2销售给富杰公司甲材料3000千克每千克售价7元,货款21000,增值税销项税为3570元,款项尚未收到。输入答案 3结转本月已销产品成本300000元 4用银行存款6000元支付罚款支出 5结转本月实现的各项收入,其中产品销售收入148000元,营业外收入32000元 6结转本月发生的各项费用,其中:主营业务成本40000元,销售费用1500元,税金及附加2000元,管理费用33600元,财务费用450元,营业外支出22450元。输入答案 7实现利润总额4000 000元,按25%的税率计算所得税费用并予以结转 8年末结转本年净利润53600元 9按税后利润300000元的10%提取盈余公积 金 10按规定计算出应支付给投资者的利润100000 元
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
会计分录
就是借贷啥的然后把数写上
1借生产成本360000 贷制造费用360000
2借应收账款24570 贷主营业务收入21000 应交税费应交增值税销项税3570
3借主营业务成本300000 贷库存商品300000
4借营业外支出6000 贷银行存款6000
5借主营业务收入148000 营业外收入32000 贷本年利润180000
就一个吗
6借本年利润 贷主营业务成本40000 销售费用1500 税金及附加2000 管理费用33600 财务费用450 营业外支出22450
7借所得税费用1000000 贷应交税费应交所得税1000000
8借本年利润53600 贷利润分配未分配利润53600
9借利润分配提取法定盈余公积30000 贷盈余公积法定盈余公积30000
10借利润分配现金股利100000 贷应付股利100000
肯定对吗
对呀,做完了已经这里