你好 ; 你是小微企业或者是小规模类型吗
2022年1-6月六税两费是按21年申报的20年所得税汇算清缴的结果确定是否减免;那么2022年7月1日到2023年6月30日的六税两费是否享受减免是依据22年申报的21年的企业所得税结果确定?
老师你好,我们12月登记为一般纳税人,12月开了400多万的发票,抵扣进项税额后现在增值税有14万多,请问我们的附加税可以享受六税两费里的减半征收吗?2021年的汇算清缴是小型微利企业,再就是印花税是否也享受减半呢?
一般纳税人,属于小微企业,4月成立的,申报22年8月印花税按次申报选六税2费提示未查询到企业所得税汇算清缴,是不是不能享受,
22年4月开的企业,按次申报印花税为什么不能享受六税2费减半,一提交就是获取不到21年汇算清缴,
老师,公司在北京买了一套房子,21年12月转为固定资产的,申报房产税的时候显示取得资格也是21年12月,前任会计在22年报了22年的房产税(按从价计征申报),但是22年9月公司给兄弟公司开票租赁费60万,租赁地址就是这套房子,那为什么房租租赁费不交房产税前任会计按照租赁合同交的印花税呢?
老师,你好,yonsuite这个用友版本,之前我们收款单做的应收是一笔账,没有区分ABC店铺,然后我在凭证里调整了,请问怎么做应收核销啊
老师,查账发现,10年前公司一笔对外投资款汇出日分录为 短期投资 年末又更正为应收账款,这笔款实际就是投资款,我单位是作为对方企业有限合伙人投资的,现在我如何更正分录,后附什么凭证?多谢
实际工作中要解决: 我们工厂做外贸第一单,正在生产货物准备要出口。供应商7月开了原材料的进项发票给我们,此发票涵盖了内销产品和外销产品。我怕这样的进项不好申请出口退税,想冲红发票,让供应商重新开合适的进项票来匹配我们的外销订单。是否有这个需要呢,是否在申请出口退税时,进项发票一定要跟出口货物相匹配呢,谢谢
不明白为什么要把增值税加到长投的初始入账成本
同一家单位支付货款给本单位,有提前支付的也有后续付款的,那我只设置预收账款,不设置应收账款可以吗?
老师8是怎么算出来的?第二问
现在公司清算账面,两个股东各占50%股份,乙股东投资了30万,甲股东没有投资还从账上借支拿了16万用,利润亏损20万,甲股东负责业务应收150万,乙股东负责业务应收120万,欠供应商货款负债共190万,现在账上余额-29万,如果乙股东把负债全部过给甲股东,乙还要给甲多少钱
请问老师,我们现在销售成本为1000含税13%,售价1200.我们现在还是小规模最多开3%的增值税,但是客户是一般纳税人需要专票,我们是从新成立一个一般纳税人还是按小规模纳税人开3%的税然后补差的税费,这两种方案那种利润要高些啊?
企业所得税汇算清缴就是在会计利润总额的基础上,根据税法的规定对利润总额进行调增调减?
还有公司和法人挂了几千万的往来款,如果法人的这部分往来转增资本,需要交税吗,怎么处理账务
一般纳税人,年收入146万,22年刚开的,1个员工,
你好; 你符合小微的话; 减半哈
我们这属于吗,点不了,人家说获取不到去年的企业所得税汇算清缴,可是我们去年公司就没开
你好; 点不了 是系统判别的; 说明你 应该是 数据不对; 你资产总额多少了
都是0之前没有做账,打算都做到12月,还没做,21年没开业没资产啊
你好; 全部都是0 ; 那就满足小微哦 ; 你这个是不是系统判别有问题了联系下税务局处理下
没别的问题,系统就说无法获取去年的企业所得税汇算清缴,
你好; 就是你系统原因的 ; 找下税务局处理 ; 你这个情况正常满足小微的
六税2费是否属于小微不是看的是去年全年的资产收入等是否符合吗,我们的问题只是去年没开业
你好1; 看你上年数据的; 你是23年1月成立的公司 ???
2022年4月28日的
你好; 那就是了。 你23年汇算你22年数据 ; 你在4-12月 期间满足小微优惠政策; 就可以享受的
那现在申报印花税不让减半啊,现在是报22年的税
你好; 你看看减免代码那里是否可以选择
不可以,选了
不可以??? 到底可以选还是不可以选
不可以选,无
你好; 那是你系统的原因 ; 正常要么是自动减免; 要么可以选择代码去减半的; 找税务局问下