折旧从下年1月开始

老师,我固定资产是21.11月买的,发票是开的12月份的,那我计提折旧是从22.1月开始,还是21.12月开始呢,设备都是在21.11月就收到了
老师,我们的固定资产,钱是10月付的,发票12月开的,折旧从几月开始呢
固定资产发票是3月开给我们,我4月入账的,那从几月开始折旧?
老师,请问,固定资产是10月份买的,但是是12月份入账的,这个折旧从几月份开始折旧?
老师您好,我我们公司11月买了一辆固定资产,按理是从12月开始计提折旧,但是这辆固定资产在12月入账,那我这个计提折旧从什么时候开始
第一次审核定额发票,请问定额发票审核的要点
老师你好,请问一下,如果我今年交了企业所得税,每年都有交企业所得税,那么我注销的时候未分配利润也是正数的,要不要再交税?
请问,应付账款底下面有个暂估,以前做的是二级科目。去年的账,他已经因为这个科目已经替换不了了,他已经用过了。我现在想做往来科目,付给供应商的款,以前做的应付,我是直接在应付下面设个再设个二级科目叫往来单位,然后在里面设置辅助核算,还是用预付账款搞一个,直接做辅助核算呢?因为以前都用的应付,我怕到时候用预付的话又混了,老师,有什么好的建议吗?
我想问一下,快递公司,单号费是谁收谁的?
老师,产成品入库到家,其中有一个是卖的原材料,应该是很多原材料直接出库,但是我们重新入的一个新名称然后又出库,这样新入的这个名称核算成本吗
季度申报企业所得税,一般在什么时候计提所得税费用?
老师,注销时要不要看之前年度所得税汇算清缴数据的 23年所得税汇算清缴数据在国税局系统可以改嘛
老师,我们的账很简单,就库存、应收、应付,付的现金,那算利润可以库存+应收-应付-现金,那这样算出来的是利润吗
公司税务上已注销,银行账户还没有注销,比如还有需要支付的费用报销,还怎么办才好
老师 公司是一般纳税人 老板和员工个人餐费给公司开了发票 没有对公账户付款 该怎么走账 可以抵扣税额