同学你好 这个可以的 借财务费用800 借财务费用-600 借银行存款600 贷银行存款800
银行贷款利息不计提,直接借财务费用,待银行存款可以吗
老师,收到结息的分录借:银行存款 借:财务费用(红字),可不可以写成:借:银行存款。贷:财务费用
老师,这个贷款支付的利息需要计提吗?可以直接做借:财务费用,贷:银行存款吗?
老师,录凭证银行支付的利息,借财务费用800,贷银行存款800,,,,和收到的利息,借财务费用-600,贷银行存款-600,可以直接合并成成一个吗吗
收到贷款入账,借银行存款20万 贷其他应付款20万 月底还利息 借财务费用-利息费用600 贷银行存款600 这样做分录可以吗,利息费用没有发票
老师:收其他公司的房租管理费发票怎么开?发票项目开什么?
老师,请问公司对公账户给个人转评审费,没有票,这样可以吗?
老师 问个专业问题 怎么给一般纳税人和小规模算开票加税点
老师 有个问题 公司印花税是按次申报的 1-5月份每次合同的时候都申报了印花税 但是我7月季度报的时候 申报印花税又是按1-6月合同来的 现在要怎么办呢 难不成申请退税吗
请问老师,乙方租甲方厂房,房屋拆迁,拆迁款10万打入甲方账户,其中3万由甲方又打给乙方,乙方用给甲方开具发票吗
老师,上个月开了6张发票,已经报完税了,现在客户要求重开,税务上怎么处理
购进二手车,使用权是司机,收入也是司机,挂靠公司,如何处理比较好
之前公司购车的时候直接费用报销的,没有入固定资产,现在公司再将车卖掉怎么做账呢
公司法人和股东可以不参与公司审批吗?
宋生 老师 那后期是不是发票进来了 就是 借 应交税费-进项税款 535/1.13*0.13 贷 待处理财产损益--- 待处理流动资产损益 535/1.13*0.13 ? 我怎么感觉后期不会来发票啊
这个合并吗老师?不是借财务费用200,贷银行存款200,支出那个是对公贷款的利息费用,能不能合并呀老师
同学你好 不是你这个 是我上面的分录才对
好的谢谢老师
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