到底是谁支付给谁呀?
一个集团的公司直接互相往来,广州公司借款5万给我们公司,之前没有业务上面往来,这5万元就计入其他应付款,然后现在跟我们有业务的往来,买了我们20万元的产品,应该计入应收账款20万元,请问这两个科目(其他应付款和应收账款要不要汇集到一个科目)?
老师请问我跟一家客户有业务来往,之前我们是购彩钢瓦,我计了应收账款,现在支付了一笔款是劳务费,我应计什么科目
老师:我们公司为另一家公司代垫了一笔款(这家公司还没有发生业务),之前的会计做在应付账款科目了,去年又垫付了一笔,我做在其他应收款了,不知到底做在哪个科目对?
老师,您好。之前的会计把有的客户往来款应收应付都记在应付里了,(应收10万+应付5万)我现在金蝶系统里增加一个应收的科目,请问怎么调账啊?怎么做账务处理啊?
老师你好请问我有一家客户在我们家做钢结构,我做到应收账款科目,现在他家又跟我们签了一个劳务合同,给我们做劳务,我们付款给对方,我要不要设其他应付款科目或者应付账款科目做账
老师 我们有100多件衣服大概7w多的货值是寄给一个艺人工作室了 ,本来说还我们的现在人家不还了,也追不回来。那我这个衣服的损失该怎么处理啊啊,这个业务帮我看看该怎么入账
老师,我刚接触这个工程会计,连工程行业一些核心会计都不熟,也不懂设置这些科目。以及科目使用情况,请问我可以先学习学堂里哪些基础课程呢?
就是报关单是货代提供的,我们还需要税务备案吗,需要申报出口收入嘛
老师,我们签了一统防打药合同,上面有体现农药明细(需要给对方开局农药明细发票),同时我们购买一批农药(有明细)用于这个项目,但供应商开具的农药数量比这个合同的多,因为进库做了库存,开具农药发票也销了库存,但还有余量,就是销比进少,请问多余量我该怎么处理(农药是直接拉到工地,没有经过我们)
老师,我们公司有一个股东是公司占比5%,账上未分配利润100万,股东亏损几十万,这样分配给他是不是不用交税?
您好~ 想咨询下:针对销售返利业务,供应商和公司两方,会计处理一般怎么做,可以给个例子参考一下吗?
老师,个人既有综合所得又有经营所得,月度或季度算税时5千生计费只能在一个地方扣吗?
老师,那这个分录,借:银行存款,贷:预收账款,借:其他应收款,贷:银行存款,对吗
老师您好,请问一下年报的应付职工薪酬要等于个税申报的工资收入吗,因为应付职工薪酬包含了单位缴纳的社保,是不是不应该等于个税申报数
老师,我们有一家个体户,当时是21年注销了税务,但是工商营业执照没有注销,现在还需要申报个税吗?
我们支付给对方
计入主营业务成本-劳务费