您好,同学,请稍等下
老师,我想问一下以前的为了让银行存款平账,以前的会计把这些差额都归到应付应收里了,所以现在应付应收差距太大,我刚接手,这些该怎么调啊?谢谢老师
老师,早上好,供应商的往来账户我开设了应付,预付俩个明细科目,现在共计付款是270万,我要调整到一个科目怎么处理。
老师,请问之前没有建立账套,现在这个月要把账务做起来,现在结算一比之前的应付账款,是不是先需要把之前的所有应收都统计在一起,入到期初账里面,结算后做一笔借应收,贷现金的凭证
老师,您好。之前的会计把有的客户往来款应收应付都记在应付里了,(应收10万+应付5万)我现在金蝶系统里增加一个应收的科目,请问怎么调账啊?怎么做账务处理啊?
老师 我的应收账款科目做错了 是之前会计做的我刚发现,把九鼎应收记错到鼎昌 ,导致鼎昌应收多2万,但是九鼎的应收其实应该少2万,但是被之前的会计调平了,我现在鼎昌没有的对称调整,我怎么处理
老师,采矿权证变更,涉税?及咋计算?
#老师#,我们做一批货物,单价50元,数量100件,因质量问题,客户扣款1000元,现在要开票,我们是修改单价还是修改数量,客户不要开红字发票
私车公用,不止一辆,车子加油的发票需要注明车牌号吗?
请问老师,员工上年度月平均工资7000,今年按照10000的基数交社保可以吗?
进项票被红冲,进项税转出必须在红冲当月还是在收到红冲票的当月
我们公司是外省在河南设立的一个来料加工加工的分公司,设备有总公司提供主要原料是有总公司发送到分厂,管理和技术人员也是有总公司承担。 分公司普工有河南本地一个公司承包人, 分公司只支付加工费给这个本地承包人, 成品由总公司下属销售公司销售, 分公司只和总公司结算用于支付加工所产生的办公费、电费、和外包公司的加工费 这样的分公司税务局承认吗
税务局查账发现企业有2023年有发出货物,但企业不开具发票,也不确认收入,企业会面临怎么的处罚及如何处理
累计折旧和固定资产不能同时存在吧
行政单位职工去异地参加全市行业协会商会党组织书记和党务工作者培训班的往返交通费和市内交通费能在两新党建组织工作经费中列支吗?
老师你好!公司劳务公司没有资质接了个劳务项目,现在税务在问公司资质这个问题,而且系统预警就是只对一个公司开票,目前也只有一个劳务的业务,怎样向他们解释这个问题
同学你好 没有业务就是只需要调账吗
是的,老师。应该怎么调啊?
同一个客户的往来科目要变更吗