定额的不需要自己申报,你可以问一下你税务局。

老师你好,请问一下,这个个税,我看下面写的应纳税额472.67,但是当时有个免申报的选项,我就点了一下,现在就显示:享受免申报,无需交款。但是我不知道我到底点的对不对,我应该点吗,还是我应该缴税
老师帮我看下 这个个体工商户打开就是这样的显示好像后台已经帮我们申报了 但是我不知道这个 还需不需要在申报其他的
我有一个个体户,之前都是税务后台申报的,核定征收,但是今年第三季度,开票40万,他们让我自己报税了,个税税款已经扣了,把那个个税密码也给我了,我这个月还要申报个税吗,需不需要在个税扣缴端添加我的名字,再申报个税?
老师,您好,麻烦帮我看一下这个个体工商户,在信用公示网上是这么显示的,需要怎么处理呢?目前餐馆没有在经营。谢谢
老师,帮我看看,这个个体户增值税一进来就显示已申报不让修改,是不是核定21万的意思,可是一季度实际开票不含税金额是254950.49元,那我这个开票金额怎么办,是要更正申报吗,这个数填哪行
老师:公司购置的车,今年老板交车险,购买方:老板自己的名字,能入账报销吗
老师,员工自己先垫付了快递费1000元,快递公司可以把发票开给单位,现在这1000元,可以从公户报销给员工吗?
老师。投资款没投,是不是不能分红?
老师,25年收到保险费的发票已经入账了,26年收到红冲发票后如何做账呢,已经跨年了
真无语,我都不干了,今天来面试的那个人居然问我汇算清缴了做了没有,忙的要死,哪有时间搞
老师,请教:一般纳税人去年的预付账款当时对方没开完发票我先做了费用和进项税,但今年收到发票才发现对方开的是普票(各种原因不能重开专票)。这其中有两万在去年做了进项税,现在要把这两万做成费用。我是一个个月返回去改账呢还是可以在这个月把这两万进项税冲成费用 做平呢
老师, 2月份发工资的时候有四个员工的工资发错了,让员工重新退回公司账户之后又重新给他们发放, 这几笔退回来的工资又重发,账务处理应该怎么做 ?
房地产企业,奠基仪式活动设备租赁费(音响,地毯等)应该计入什么科目?是否可以进入开发成本?
老师,贷款利息不能抵扣正税吧
老师公司的房租需要摊销吗