3月8号借库存商品12万, 应交税费,应交增值税进项12万乘以13% 贷银行存款 3月10号借应收账款, 贷主营业务收入15万, 应交税费,应交增值税销项15万乘以13%, 借主营业务成本12万贷库存商品

1、(1)甲公司(一般纳税人)于2021年7月3日,向乙公司销售A产品一批,增值税专用发票注明:金额60万元,税额78000元;同时以现金支票向丁公司支付代垫运费,增值税专用发票注明:金额1万元,税额900元。货已发出,附现金折扣条件(2/10,1/20,n/30)。(2)假如乙公司7月12号支付货款。(3)假如乙公司7月22号支付货款。(4)假如乙公司8月12号支付货款。2、(1)甲公司(一般纳税人)于2021年5月2日收到乙公司签发的期限为6个月的银行承兑汇票一张(票面利率4%)用来偿还前欠货款100万元。(2)7月2日,甲公司因急需资金,持票到开户银行申请贴现(贴现率为6%),银行受理(带追索权)并办好相关手续。(3)11月2日,乙公司开户银行履约付款。3、接例2,假如7月2日甲公司贴现时不带追索权,作出贴现日的会计分录。要求:作出甲公司以上业务会计分录,遇计算列出计算步骤。
B公司为增值税一般纳税人销售公司2022年3月20日卖给c公司商品15万已开出发票,3月8号采购库存商品12万取得进项专用发票用银行支付,3月20日洽谈业务请客户吃饭现金付款400元,3月25日银行收到c公司付的货款15万,3月31具体本月工资15万元(1)请写出上述所涉分录(2)请算出b公司需缴纳的增值税,城市维护建设税7%,教育费附加3%地方教育费附加2%印花税3‰分别是多少?
.A公司为增值税一般纳税人销售公司2022年3月10卖给B公司商品15万已开出发票3月8号采购库存商品12万取得进项专用发票用银行支付。3月20号洽谈业务请客户吃饭现金付款5000元,3月25日银行收到B公司付的货款15万元,3月31号计提本月工资15500。(1)请写出上述所涉及到的会计分录(2)请算出A公司需要缴纳增值税,城市维护建设税(7%),教育费附加(3%),地方教育附加(2%),印花税(3‰)分别是多少?
、恒易公司为增值税一般纳税企业,适用的增值税率为13%,销售成本月末一次性结转。2020年3月发生下列业务:1、2日,向B公司赊销某商品100件,每件不含税售价200元,已开增值税专用发票。商品已交付B公司,为B公司代垫运杂费1000元。现金折扣条件为2/10,1/20,n/30。2、4日,销售给C公司商品一批,增值税发票上注明价款为20000元,增值税额2600元,C公司以一张期限为60天,面值为22600元的无息商业承兑汇票支付。3、8日,收到B公司3月2日所购商品货款并存入银行。4、11日,2月8日质押给银行的应收账款到期,债务人未能按期付款,开户行直接将质押借款20万元和利息0.11万元从存款账户划出。5、19日,因急需资金,将收到的C公司的商业承兑汇票到银行办理贴现,年贴现率为10%。6、31日,2月29日向银行贴现(1月1日取得票据,期限3个月,贴现时实
计算以下的会计分录2021会计1班《期中测试业务题》《期中测试》业务题万达公司为增值税一般纳税人,2021年发生业务如下,请编制相关会计分录:(共计100分)1、向银行借入500000元,期限6个月,年利率6%的借款存入银行。2、月末预提上述短期借款利息。3、月末计算分配本月应付职工薪酬1000000元,其中生产工人薪酬为800000元,车间管理人员薪酬150000元,厂部管理人员薪酬50000元。4、委托银行代发本月职工工资910000元6、公司为3名副总裁以上高级收到甲投资者投入货币资金200000元,将入银行。10、8月1日,向B公司销售一批商品,商品售价为15万元,成本为6万元。由于成批销售,给予占公司销售价款20%的商业折扣,当日发出商品,收到B公司支付的款项存入银行。(1)确认收入()结转成本11.8月5日销售给甲公司A商品500件9、收到甲投资者投入货币资金200000元,将入银行。10、8月1日,向B公司销售一批商品,商品售价为15万元,成本为6万元。由于成批销售,给予占公司销售价款20%的商业折扣,当日发出商品,收到B公司支付的款项
#提问#请问老师原来物业开票选的就是企业管理服务—物业管理服务,怎么今天开票就不能开让换成生产生活服务—物业管理,谢谢
请问老师,我公司收到购买厂房及办公楼的发票,我公司是入账 固定资产---厂房办公楼对吧,然后都需要缴纳什么税呢
请问老师,公司发给实习生工资,能否公户发一部分,现金在发一部分呢
是不是海南的公司都需要在工商年报那里填写报关信息?
老师好,请问甲、乙两公司,5/6汇甲公司1万,到6/2甲还乙公司1万,搞要怎么写好?
养鸡场两个工人工资记入成本还是费用
我们跟个人买的混凝土,对公支付,这样有什么税务风险?
客户抽到开业红包怎么做账啊
老师,您好。如果年中分红,导致。年末的资产负债表未分配利润期末-期初不等于净利润这个勾稽关系。怎么办?
出差点咖啡属于差旅费还是福利费?
3月20号 借销售费用、招待费、待库存现金5000
3月25号借银行还款,贷应收账款十五万 3月31号借管理费用等待应付职工薪酬工资15500