你好 严格来说,这个发票是错误的,要重新开的 但是如果你们能够接受,或者金额比较小,那么没什么影响,你们可以正常入账的

老师,我们买叉车的时候没开票,没入账,现在公司把叉车租赁出去了收租赁费,要给对方开租赁费发票,能开吗?租赁费税率多少,我们是一般纳税人
老师,社区要我们公司赞助,我们老板要求对方开发票,发票内容又不是我们公司能正常支出的项目,钱付出去了,要怎样说明,这个发票才能作为支出的凭证,而且合规?
老师,我们给别人的赞助费,对方开了租赁费,我们能按照发票内容正常入账吗?
我们租了别人的工程车,对方不去代开租赁发票,这种情况,我能不能给这个小老板报正常薪资然后支付这个租车费用。或者报法人头上,工资发给法人。法人另外支付给对方。
老师好:我们将车辆出租给其他公司,现在需要开租赁费的发票给对方。对方要求我们发票内容,单位开“台”。请问这样可以吗
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
是帮忙代付的设备租赁费,由承租方开的租赁发票,金额10000元。可以正常入账吗,不需要计营业外支出,纳税调增吗?
你这个最好是让对方重新开的
开什么内容 发票才能用呢
这个是要开现代服务费的