你好,录入期初余额就可以接后面的呢。

老师 我是1.14号接手的目前的岗位 前任走之前跟经理核对了备用金 我们俩没有核对对接 我接手后中间一直没有做备用金收支明细登记 昨天导了银行流水 发现银行流水和登记的明细有几百块钱对不上 请问该怎么处理?
之前会计做的账跟银行流水上对不上怎么处理,就是银行账单上有的交易之前会计没做账,我要补做吗,不补可以吗,来年的汇算清缴该怎么办
请问账上有一年时间银行流水是空的,会计没做的。想现在开始录银行流水,我该如何处理前面的,前面的不想补了。
请问账上有一年时间银行流水是空的,会计没做的。想现在开始录银行流水,我该如何处理前面的,前面的不想补了。账也是建立好了的
前任会计有一年的银行流水没有做账,现在银行余额和帐面数对不上,怎么调整
在吗,老师,麻烦问一下我是一般纳税人,我是销售方,我现在准备冲红10月份的发票,我可以对10月份发票部分冲红吗,这张发票对方已经抵扣了
老师,收到融资租赁款怎么做分录
老师,异地施工开人工费还用外管证吗
按季度申报定额票普通票上个月不小心开增值票了,可以开红字发票吗
社保年度工资申报成功,查询申报工资也有,为何申报社保时显示未申报工资啊
公司卖的旧设备可以开发票吗
出口发票开票开错,本来是免税的发票,开成了13个点的征税发票,那这月报税只能先缴税,下月再申请退回吗
你好,房地产公司的水土保持补偿费应该记在那个成本科目?
融资租赁机器名义货价100元,账务处理
您好老师,我公司是一般纳税人运输公司,25年新增业务装卸费按简易计税3%开普票,去年就一张发票,26年1月份我开票时忘了直接按6%税率开了普票,这个月申报时才发现这个,会有问题吗
老师,我已经建好账了,怎么录入期初?
系统设置进行初始余额录入。