劳务报酬只对80%的部分征税;(劳务报酬所得适用) 级数 每次应纳税所得额(含税级距) 不含税级距 税率 速算扣除数 1 不超过20000元的 不超过16000元的 20% 0 2 超过20000元至50000元的部分 超过16000元至37000元的部分 30% 2000 3 超过50000元部分 超过37000元的部分 40% 7000

劳务报酬所得个税的税率表
劳务报酬个人所得税税率表发一下呢
劳务报酬个人所得税税率表
最新劳务报酬个人所得税税率表
老师你好!税务师考试劳务报酬个人所得税税率表和经营所得个人所得税税率表要自己背下来是吧?
老师,填年度关联交易财务状况分析表时,收入按照开票金额区分,成本和费用关联和非关联都是一起核算的,怎么区分出来呢
对方说是小厂生产的开不了辅材类的,只能开主材,合同也是主材,但是送货给我们的送货单是辅材,那合同可以按照主材签订,发票也是主材,只是送的货是我们实际需要的辅材,有什么风险吗?
我们主业住宿业,携程收入,一个是落袋收入+服务费,落袋收入记主营业务收入,服务费记其它业务收入,是这样做账的吧?相当于这两部分落袋收入+服务费都得记收入
什么资产必须入固定资产
老师刚专管员打电话让补23-25年的印花税,估计之前的会计没有报够,专管员让直接补到25年12月,我们印花税没有核定,直接是按次申报的,我刚看了一下25年12月没有申报印花税,现在直接申报印花税,那我四季度的所得税报表更正吗,如果更正的话四季度的财务报表是不是也得更正,账务处理是不是我就直接做到26年里面计入未分配利润里面就可以了(小企业会计准则)
老师,上个月的收入已经抵扣交税,这个月冲掉,已经抵扣和交的税款怎么退?
朴老师,我公司24年和25年的账是代理记账做的,我26年入职我公司,老板让我理24年和25年的账(重新做账),我在理24年的账时发现24年需要交27元的印花税,但是24年只交了17元的印花税,我打算更正申报印花税,按正确的27元申报,那我现在重新做账,计提还是按照27元来计提?另外我在理25年的账时发现25年需要交12的印花税,但是25年实际交了31的印花税,我也打算按照正确的12元更正申报印花税,那我做账就按照正确的12元来计提?
合同信心和送货单不一致怎么办。要求匹配对方说没有进项。开不了送货单发票,只能按主材开合同名称发票,有什么风险吗?
老师,我申报了一笔劳务所得也扣了钱,现在有问题劳务发票已经红冲了,个税这里扣的钱我该怎么操作可以退出来
新公司公司只有法人一个人,他的劳动合同薪资结构是基本工资3千8+绩效工资2千8+百分之二十提成,前三个月是这样发放,但现在目前公司没接到单,他说这个月直接按基本工资发放,过几个月有单了再按基本工资➕绩效工资➕20的提成发放,他这样做合法吗?
需要并入工资薪金所得一起计算个税吗
汇算清缴的时候都是合并的
合并如何计算
按照综合收入计算的 扣除六万扣除附加扣除在扣除社保公积金之后剩下的金额是应纳税所得额 然后按照综合税率表来计算 三万六以内交3%的税
比如,陈某2022年工资薪金收入50000元,劳务报酬收入30000元,专项附加扣除12000元,那么需缴纳多少税费
黄某,2023年1月份一次性开具劳务发票120万元,无工资薪金所得,那么1月份支付方他需要申报代扣代缴个人所得税吗,代扣多少个人所得税
同学你好 80000-60000-12000=8000 8000*3%就是要交的个税 第二个黄某这个不好算 因为要看当地税局要求的税率是多少
是否可以不先申报,等年度汇算时再申报个税
汇算时,也像第一个那个收入120万-6万-专项附加扣除及其他,再直接套用税率,可以这样吗
同学你好 黄某的要代扣代缴 这个一般是1%的所得税
税代开发票没用征收个人所得税,由支付方代扣代缴,那么支付方如何申报代扣代缴
同学你好 这个按照1%代扣代缴的
那是如何申报缴纳,是在个税系统上申报吗
对的 在个税系统按照劳务代扣代缴
劳务报酬税税率不是20%吗,按1%代扣代缴吗
同学你好 对 你按照百分之一扣 或者问问当地税局看看按照多少来扣
支付单位代扣代缴后,年度后由个人自己汇算清缴是吗,
对的 这个是个人自己汇算清缴的