同学你好 那你得更正申报
老师好,所得税汇算清缴,我在填写基础信息表时,提示“非小微企业,即”109小型微利企业“选择否时,主要股东分红情况不能为空!”。我们是分公司,不属于小微企业,2021年度也没有分红,请问这个要如何填?谢谢!
2022年5月填2021年汇算清缴时信息填错小型微利企业填了否,现在能改吗
老师 2021年企业所得税汇算清缴错误 在电子税务局上修改 科技型企业 在信息表中填了科技型中小企业的编码 为什么A107012第50行51行和A107010第27行不能修改
2022年企业所得税汇算清缴时发现,2021年所得税汇算清缴时A105080发现资产原值填错了,计税基础是对的,这不修改不会影响今年的申报吧?
2021年汇算清缴时补交了企业所得税,这笔款项在2022年汇算清缴时能扣除吗?填写在汇算哪张表中
老师您好,请问如何通俗理解经营风险和财务风险?谢谢
老师,凭证后面可以可以不附费用报销单,直接附发票吗?
老师,你好 取得专票金额513.29实付金额513,该怎么写会计分录?
郭老师,企业成立,一些费用,我们要做哪里
核定征收,每月开票3.8万,要缴纳多少经营所得
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,后期会给对方开票,区分开会展费和电动车的发票给客户,这样就不用视同销售了是吧?那么详细的会计分录怎么做?麻烦老师指导一下会计分录?
老师。购买车辆印花税按次申报还是可以跟公司收入按季度申报啊
贸易性的企业,什么情况可以开票,9%的农副产品发票
老师你好,请问茶业公司凭证是这种,我看了电子税务局。平时发票没开出。也可以这样申报吗?因为我补做5.6月的会计做账,不知像凭证这样做可以吗,,
您好老师正常健身房,一般都是个人去消费,然后客户请了私教,把钱打给公户了,公司给他开票,客户要求开他们公司,这样可以吗
怎么更正,要联系 税务局吗
得去税局大厅更正申报哦
要带什么资料吗
同学你好 带着正确的申报表公章营业执照 具体的问当地税局 有的税局你更正申报要查账的哈