同学你好 这个错了要改的 得更正
2021年汇算清缴时,发现以前预交时数据填写错误,导致多交企业所得税30多万,现汇算清缴填写正确,需要退税?今年是只能退税,不能抵之后的税款吗?
老师2021年的企业所得税汇算清缴少报了,2022年10月还能修改报表吗,企业一直亏损 ,现在补报也是不用交税的
2022年企业所得税汇算清缴时发现,2021年所得税汇算清缴时A105080发现资产原值填错了,计税基础是对的,这不修改不会影响今年的申报吧?
企业所得税汇算清缴2022年未发生职工薪酬计提数字,21年所得税汇算清缴当时调增了23300的未发放工资(21年所得税汇算前未发放完全),那我今年申报22年汇算清缴还需要调增吗(账面还有23300的未发放工资)
请问,今年个人所得税汇算清缴时候,扣不了6万,说是去年我的个体独资企业扣了6万,现在要更正减掉个体扣除的6万,今年个人所得税APP汇算清缴时才能扣除6万 ,现在怎么修改啊,改工资薪金申报,还是改生产经营个税?
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?