普通发票的在第十栏里面填写。
老师,我们是小规模企业这个月有代开一张增值税专用发票1%的税率,但是季度申报的时候小规模纳税人申报表上没有1%我这个要填在哪里
我们9月份是小规模纳税人,开了1张 1%的发票80000元 ,,,11月我们变更为了一般纳税人(13%) 当月我们把这张1%税率的80000元的发票红冲了 那么我们在填写11月份增值税申报表的时候,这个80000元的发票在哪填写呢?
我们9月份是小规模纳税人,开了1张 1%的发票80000元 ,,,11月我们变更为了一般纳税人(13%) 当月我们把这张1%税率的80000元的发票红冲了 那么我们在填写增值税申报表的时候,这个80000元的发票在增值税附表一中哪填写呢?
老师 小规模纳税人 在2021年第四季度12月份开普票 ,不含税金额为35000元,在申报增值税报表时候填写在哪列?
老师,小规模纳税人2022年1月份开的普票,税率1%,当季开了200多万发票,所以4月份报税时交了税。但是去年12月份把其中一张张票面税额为168元的开负数了,现在纳税申报怎么填?
购买方要求开票,为什么销售方要求购买方提供营业执照
印花税是按收入金额交还是按收入+成本金额缴纳
老师,请教下,公司属于医院的全资第三产业,一般纳税人,公司招聘500多人派遣到医院各科室,员工工资,单位缴纳社保由医院拨款,公司办理劳务派遣资质,员工工资保险是发多少拨款多少,不存在管理费,也无差额,我想请问下收到工资拨款做了收入,税率采用哪种好些,报税时怎么选择,谢谢
两个人合伙,A股东和B股东各占50%股份,A股东投资款28万,B股东没有投资,还从公司借支了16万,主营业务收入554万,主营业务成本557万,应收账款205万,应付账款190万,账上余额-20万,A股东负责业务应收金额95万。B股东负责业务应收110万,那现在A股东如果把应付账款全部过给B股东,A股东还要给B股东多少钱?利润是多少?
老师能给讲一下最后一个选项吗?不太理解是什么意思
老师,麻烦帮忙看下这个题目,计入财务费用的金额不应该是贴现利息吗,贴现利息=票面到期值*贴现率*贴现期=515000*10%*3/12(提前三个月贴现),为什么算出来的答案不一样呢,是哪里理解错了呢
老师,请问一下这个题怎么做,我不太懂
这种票的话发票号和代码分别是哪个?
老师,公积金个人全额承担,那扣税是全额抵扣吗
257万的净资产是怎么算的,30万的投资款不能算公司资产吧,
老师,是不是和开具的纸质普通发票金额相加填写一起
对的,是的,是这么做的