同学你好 本期的纳税调增额,是本期税法允许税前扣除的金额与会计金额的差异,这个金额放在最后,然后前面的按照账上的数据来填列就行。
请问一下老师,这张表格哪里填写错误?
老师,请问一下,这张表格怎么修改
老师,麻烦看一下,这张表格怎么修改?
老师,请问我表格里横坐标没法修改,应该怎么办,现在是月份,需要改成图一的日期
你好老师 考税务师需要什么文凭?
老师,第一次核算成本,进销存汇总,按现有数据核算出来,7月结余有负数,不管了直接提交可以的吗?反正也是不准的
免抵退税申报汇总表中的免抵退税出口销售额(人民币与增值税及附加税费申报表中的免抵退办法出口销量额金额是一样的吗
请朴老师解答,请问老师,选项C怎么理解,答案是筹资活动,我个人认为租赁负债本质不是筹资,本质是企业就是缺那一项资产,才把它租进来,可以算经营活动
法人注册账户登录电子税务系统,怎么注册,是不是自然人那?注册了用法人身份进是不是就是公司的电子税务系统
像我们会计在一家公司全职交社保,又帮着其他公司做账每月给我2000/家,那我的工资在其他公司个税申报系统里面也是正常报工资收入吗?那社保会不会有什么风险提示说缴了工资没缴社保?这种多家任职的咋办?
有基本户,又在异地开了个一般户,那可以换成一般户发工资,缴社保,扣税,转货款吗?
您好老师,就是我公司控股了一家子公司,然后给他转了投资款,备注的是我母公司做的是长期股权投资,子公司做的是实收资本对吗?
老师卖东西对方不要票,卖货还要加税点吗?
教材里的360/1000. 这个1000怎么来的?
总额135900 税法允许当年全部扣除,会计是慢慢做的折旧对吧,那 年末调减金额就是 135900-2689.69*11=106313.41 请参考,希望能帮助到你,祝你生活愉快
其他几列的金额是不是就是这样填写
同学,第三列应该是0 因为本期是享受了原值的全部抵扣。 请参考
刚才那样填写,显示这个提示,还是不对?
第三列填跟第二列一样的数字试试
还是不对呀
同学你好,提示说这个金额应该大于上期的那个金额,上期的金额查到是多少,可以截图吗
这是上个季度的固定资产报表
同学你好,前三个季度的填报数据是如何的呢,第三季度你的第六列已经130520.62 130570.62+2689.69*3=138639.69 这个已经超原值了,如果这样的话,你的前面的季度的申报,需要更改的
之前的报表,现在更改不了了,汽车是2022年1月份购入的,那现在这张报表上直接改不行吗
第二列 29586.59 第三列 135900-2689.69*11=106313.41 第四列 135900 第五列 -29586.59 第六列 29586.59 试试这个如何
刚给的数字也不行,因为你上个季度最后一列金额太大了,后续这个没法更改了,因为6=4-3
5379.38 那你的3不能填0 ,过不了 2689.59*2=5379.18 上季度为什么就折旧了两个月呢 而且目前差额 只有 5379.18 想让6数字变大,只能减少3 ,要不你试试 2689.59 3的数字 4 的不变, 纳税的话,第一季度是调减,后面都是调增,都是负数应该的。
是这样吗
但是你这个6的还是没有上期的大的,过得去吗