你好,同学。借,在建工程 贷,业务活动费用。 你要计在建工程,就不能放费用

政府会计制度下,2019年初已经将2018年底留的其他应付款调至财政拨款结转科目,2019年用当年财政拨款支付去年的其他应付款时,预算会计如何做账? 借事业支出 贷 财政拨款收入 还是借 财政拨款结转 贷 财政拨款收入
老师我想问一下年末预交电费,财务会计借:应收,贷:财政拨款收入。预算会计借:事业支出,贷:财政拨款收入。这样做分录对吗?明年财务会计冲应收借费用,预算不做账。
请问老师,行政单位用预算内资金以直接支付方式归还借款,这样做对吗?财务会计:借:业务活动费用,贷:其他应收款;预算会计:借:行政支出,贷:财政拨款预算收入,年终发现财政拨款收入与财政拨款预算收入有差额,请问对账务数据有什么影响吗?
政府单位 用办公经费付款冰箱和微波炉时,财务会计: 借:业务活动费用-商品和服务费用 贷:财政拨款收入 预算会计: 借行政支出 贷:财政拨款预算收入 请问记固定资产时,财务会计和预算会计怎么记
行政单位,财政直接支付工程进度款,现已做了财务会计借:业务活动费用 贷:财政拨款收入 预算会计 借:行政支出 贷:财政拨款预算收入,还想做下在建工程的分录,要用哪些科目
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起,麻烦给写一个会计分录
老师,收到客户的310元样品费,以及2000元的设计费。2000元可以计入预收账款吗?因为我们是制造业,后期如果说量起来了,开模费之类的会抵消
一般纳税人,我司主业运输代理服务,税务局在问实际经营地址,实际是居家办公。为什么一定要提供这个地址呢
老师,我公司要注销,但是账上挂着100多万应收账款,到最后怎么办?就是收不回来
同时收到几个公司应收账款,可以合并到一个凭证里边吗?就是借 一笔银存 贷多个公司的应收账款,我看我们之前会计做的 多个银存 对应公司的应收 也是一个凭证?是有什么区别吗
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起
老师你好,公司销售自己使用过的汽车需要做个评估报告吗?
清关手续及费用是买方负责还是卖方负责
老师,开普票1个点不用钱。开专票13个点,我们要加9个点合适吗?这个怎么算加多少个点合适怎么算?
补交2023年度增值税,城建税,教育费附加,印花税后怎么做账,还需更改以前年度报表吗?
具体分录是怎么写呢
借,在建工程 贷,业务活动费用。