你好,按照你实际支付的来做,用银行回单,没有发票的正常做,但是不允许抵扣所得税。
老师我想问下我们这边之前有一批别的公司购买的车辆给我们做租赁使用,现在对方帮这些车辆要回,但是之前发票也是开的别的公司,我们只有使用权但是我们收到这批车辆我这边是做了借固定资产贷其他应付款现在车辆要还给对方我们这边做借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 ,但是我的其他应付款我要用什么科目帮他挂账冲销。
我们公司购买了2辆二手货车,一共50多万,但是只开了2万的发票,那这车我可以做固定资产吗?安多少金额入固定资产,累计折旧又按什么做?
老师,我们的车辆是固定资产,卖了给别人,我们开了发票,这个账务处理怎么做 收到钱后,账务处理怎么做
老师我们公司买了一辆车175000,但是只收到5000的发票,其他的不开发票了,这个要怎么做账,如果我做5000的固定资产,但是那个车明显不止5000,如果做175000的固定资产我只有5000的票,这个怎么做账呢
老师,我们公司卖了一台二手车,这台二手车购买时入的固定资产,已经折旧完了,当是没有预留残值。 二手车发票开了5000元,这怎么做分录呢?
老师,根据资产负债表的资产总计的期末数,和利润表,我填的企业所得税数额对吗
老师,请问一下,社保的注销流程,是不是填写上传注销社会保险缴费登记表就行的了呢?
老师,销售商品没有确认收入怎样做分录?
月末增值税结转比缴纳多了一分钱,怎么做分录调平
公司主体不是卖货物的,进项服务费用10万,销项服务费用10万,分别怎么写科目
老师,我们公司的贷款利息,银行说不能提前知道,然后是当月扣了本金,才知道生产利息,进行第二次扣利息,请问分录怎么写?
老师,@深税收到判断是否是互联网平台在哪里反馈?
老师: 做银行到账分录时 借:银行100贷应收100 酒店业务根据前台系统报表做账, 请教问题,酒店前台系统会再上账一次,银行汇款100元,应收减少100元, 再做一次就重复了,不做呢,前台系统的报表不平, 请问怎么做或者怎么过渡呢? 前台系统到账时:借银行汇款 100,贷应收账款 - 过渡户 100(系统记过渡,不直接冲应收 )。 财务核对后:借银行存款 100,贷应收账款 - 过渡户 100(这样做,应收解决了,银行变成200了,银行重复了) 请问应该怎么做呢
你好 老师 问下 公司买的净化器 3500元,做固定资产还是直接计入管理费用,取得专票 进项税额可以一次性抵扣吗?
您好老师 我有个问题想要咨询一下您! 是这样的,我们公司4月、5月都有给员工发现金过节费,然后因为当时报个税的时候忘记了,就想着6月份一起报,结果6月份公司有人员流动,所以 我今天去税务局更正申报4月、5月的个税,也把需要补缴的个税补了 但是我不太清楚这个过节费是要做在哪个月,是4月发的就计提在4月、5月发的就做在5月吗?还是说可以在6月一起补提呀?
这个款是我们老板个人付的
个人支付的证明有吗 还有合同
手机支付的,没有合同,老板只给了我一张5000的票,车是以公司的名义买的,是公司车
他手机支付的证明有吗?我们以后需要还钱给他吗?还多少?
要还,还175000,我可以内账做,外账不做么
你好可以的 可以这么做的
我内账做175000,外账做5000的固定资产可以么?那到时候还钱的时候还了175000,我应该怎么做账呢
可以 内障吃钱 借固定资产贷其他应付款 借其他应付款贷库存现金
这个钱不能从公户出,因为你账上只有5000的欠款,只能出5000,其他的都是内账出。
用库存现金出17万么
是的 内账里面出 上面的是内账的
库存现金出这么多钱可以么?但是我这个车明显不止5000元,会有什么风险么?作为固定资产后我累计折旧几年呢
内账的可以没有小金库的吗 你少做了没有 按剩余年限,你看你们能用多长时间
内账的可以没有小金库什么意思?没有少做啊,上面有跟你说了我们只收到5000的发票,实际车是175000买的
单位没有隐瞒收入的收入吗?
你的外账少做了呀 不看发票
你的外账才做了5000,到时候你还钱的时候怎么还,不只能还5000?
就是说如果有收入就不做在外账上,先把这个17万还了,是这个意思么?如果这样库存商品不是少了很多?
是的 你隐瞒收入对应的库存商品也不要做了,全部都走内账
内外账不一样到时候会不会容易出错呀
如果内外账一致了的话,你还需要做内账吗?那直接做外账就是了 一般设置内账的,它都是有偷税漏税的嫌疑的。它怎么会设置一个内账。