你好同学是要记入固定资产清理

老师,我们的车辆是固定资产,卖了给别人,我们开了发票,这个账务处理怎么做 收到钱后,账务处理怎么做
单位车辆卖给个人,单位开出增值税专用发票,请问怎么账务处理。 如果是不做固定资产清理做到收入里去的,那固定资产清理账务怎么处理。
老师,我们是典当行的,专门做当车业务,然后我们在租了个专门放车辆的车位,对方开具发票给我们了,怎么做账务处理?
您好,老师,我们公司有一辆汽车已经提完折旧,然后造事了,就做报废处理了,是保险公司给打了357200,车辆拍卖公司给打了331700,然后我们也没给对方开发票,这账务要怎么处理呢
老师,公司车辆卖给个人的账务处理应该怎么做?是只做固定资产清理吗,用不用做收入
老师,请问报工商年报,股东姓名认缴出资年限,实缴出资额是不是以公司章程为准?然后看几时打款过来?还有,如果不是公司股东,是另外一个公司打款过来9万,请问要不要填写在工商年报实缴出资额中的?或者怎么填写?
总账是什么,别人让我导总账
有看到招聘工业企业会计,工业的成本怎么核算?难不?
一般存款账户没有在税局备案,可以下银行流水吗
郭老师,股东的配偶在账上挂了往来款100多万,公司盈利的,会有什么风险,我如果要做分红要怎么操作
老师,我们公司产假期社保单位全交,不补扣个人部分,我平时把个人部分算作产假期间的工资。也不做纳税调整,这样合规吗?
老师,增值税税负率要控制在一定比例吗?
我们是钢管企业,采购来的钢板加工成钢管,钢板掉下来的下角料,如何入库呢?冲减成本么?到卖出废料的过程怎么做分录呢?
公司卖报废车辆,开票怎么开?
你好,老师,请问下我们是建筑公司(没有资质的小规模公司),找了一家有资质的单位挂靠,但是业务资金往来还是我司和甲方业主,甲方是平行分包几个大项,我司负责装修700万合同额,其他分包是石材,消防,暖通这样的,像我司这样情况劳务能接吗?或者暖通能接吗
具体的账务处理
借固定资产清理累计折旧贷固定资产 借银行存款贷固定资产清理应交税费 把固定资产清理余额结转到资产处置损益。
没怎么理解
先把账上固定资产和折旧都转到固定资产清理