你好 借银行 贷固定资产清理 应交税费 把固定资产清理改其他业务收入
请问老师,我公司有一台二手汽车托二手车行出售,那我公司凭什么凭证入账?应该怎么做账务处理。
老师,我们公司处理一台二手车,账务处理和电子税务局申报表的收入不一致,怎么办?
老师,提前开票不确认收入怎么处理?由于没有确认收入账载金额和电子税务局收入不一致怎么处理?有什么风险没有?谢谢!
老师:你好,公司处理了固定资产车辆,增值税申报表了填了,但账务处理在固定资产清理,后面会导致增值税申报表和所得税申报表的收入不一致,怎么处理?
老师,公司处理了二手车一辆,且开了发票,结果在电子税务局里申报增值税及附加税费申报表里汇总在了应税货物销售额里,与我出的凭证不一样,会计报表里它进了固定资产清理了,这个怎样处理?
汇算清缴营业收入比增值税申报表多怎么办,多的这部分主要是营业外收入
老板用公司向银行贷款了800万,这个利息他自己还,等于公司代付,这800万一到账,银行就将这5800万划到老板给的私人账户上,备注是货款,银行搞了份货款的合同,我这边税务账需要怎么做账
老师:我们单位出租一个咖啡馆给对方,我方收取租金,营业执照还是我们的,对方要求开发票可以吗?
工厂购入二手设备,没有发票可以入固定资产吗
内账,每个月需要计提哪些科目呢
老师,租用的场房场地硬化费怎么做账,还有维修费怎么做账呢
整理凭证的方法,连续三天到账的款对应一个文件,是做一套凭证还是三套
老师我收到一张电子银票然后去还以前的欠款,怎么做账务处理,第一次涉及汇票业务。
老师,请问,装修厂房的款项只付了一半,还剩一半未付完,装修开具的发票能认证计入长期待摊费用了吗
老师你好,请问社区医院将收到的医保结算款退回一部分,这部分属于不合规的。这个怎么做账
那么我清理时比如说赚了,再做一笔营业外收入吗?能不能麻烦老师把开票的会计分录和处理时的会计分录一起写给我呀,麻烦了
借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借银行存款, 贷其他业务收入 应交税费, 借营业外支出,贷固定资产清理
如果赚了呢?把最后的营业外支出改成收入吗?那样收入不是又对不上了嘛?好晕呀!
亏损盈利都是这么做的 现在你看盈余还是亏损,你看其他业务收入和营业外收入出对比就可以的,如果是赚了的话,其他业务收入大,如果是亏了的营业外支出大
老师我还是不明白呢!!比如我这个资产原值是10万,折旧了2万,卖了9万并开票了,那么分录是 借 固定资产清理8万,累计折旧2万 贷固定资产10万, 借 银行存款9万, 贷其他业务收入9万(不考虑税费 借固定资产清理1万 贷营业外收入1万???
借营业外支出贷固定资产清理8
不明白为什么放营业外支出8万呢?理解为这是其他业务的成本吗?
固定资产清理月末没有余额的
这个我知道了,就是不知道这营业外支出的8万该怎么理解呢
固定资产清理没有余额 你知道? 那固定资产清理余额多少 不是8万吗 借方余额八万 把它结转了 这么出来的
好吧,还是不明白。我先抄袭吧
第一个分录 固定资产清理8万在借方