您好! 借:应交税费-未交增值税8000 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)

各位老师,大家晚上好,进项专用发票,抵扣联和发票联都要记在账里面,就是记账凭证里面吗,怎么做账务处理呢,分录怎么写,请老师们指点一下,谢谢
各位老师大家好,公司进销项税额是6203.7,然后进项税额是1708,分录为:销售时,借应收账款:贷:主营业务收入,应交税费销项:6203.7,然后,开进来的抵扣发票:借:管理费用,或者其他,应交税费:进项税额1708.4,应交的增值 税是4495.3,然后什么税金及附之类的,就是按照4495.3来计算,但是现在就是我的系统 账务里面,怎么把销项,进项之间做账务处理才能平账,显示该交的税是4495.3加附加税,请老师们指点一下,谢谢
各位老师,大家好,公司有贷款,每个月银行利息是3874元,按月付息,这个我是直接做到财务费用里面,还是怎么做账务处理,请老师们指点一下,谢谢
各位老师,大家好,我们公司进项税额这个月大于销税额,然后,进项是10000多元,销项是2000元,怎么做账务处理,怎么写分录,请老师们指点一下,谢谢
各位老师,大家好,我们公司这个月进项大于销项,这一流程中怎么做账务处理,包括分录,请各位老师指点一下,谢谢
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
老师,刚开始在做进、项销抵扣的时候的分录怎么写,请老师指点一下,谢谢
您好!进项就是借:应交税费-应交增值税(进项税额),销项就是贷:应交税费-应交增值税(销项税额)
老师,这个我会写,就是进销项在抵扣的时候的账务处理的分录怎么写,老师
您好!在抵扣的时候没有分录呀,最后进项大于销项,做那笔结转增值税的分录就好了哦