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各位老师,大家好,我们公司进项税额这个月大于销税额,然后,进项是10000多元,销项是2000元,怎么做账务处理,怎么写分录,请老师们指点一下,谢谢

2023-01-07 18:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-07 18:13

您好! 借:应交税费-未交增值税8000 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)

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快账用户4005 追问 2023-01-07 18:17

老师,刚开始在做进、项销抵扣的时候的分录怎么写,请老师指点一下,谢谢

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齐红老师 解答 2023-01-07 18:28

您好!进项就是借:应交税费-应交增值税(进项税额),销项就是贷:应交税费-应交增值税(销项税额)

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快账用户4005 追问 2023-01-07 18:30

老师,这个我会写,就是进销项在抵扣的时候的账务处理的分录怎么写,老师

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齐红老师 解答 2023-01-07 18:38

您好!在抵扣的时候没有分录呀,最后进项大于销项,做那笔结转增值税的分录就好了哦

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您好! 借:应交税费-未交增值税8000 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)
2023-01-07
你好,进项大于销项不用做专门的分录,这个金额就留在应交税费——应交增值税明细账里,做为期末留抵税额,在下期销项税额中扣除。
2023-01-09
进项税额大于销项,月未不做转出,在账面上就行;进项税是需要看你这个月记账时,应交税费-应交增值税-进项税科目。然后再在税务局系统勾选认证。
2023-10-24
您好,这个的话是正常做库存商品,这个
2024-06-04
您好 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2022-05-08
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