您好 2023年元月收的发票 是什么时候开具的?

2023年一月份给客户开的发票,客户2022年12月的时候可以抵扣吗
老师,请问2022年签的合同,2022年12月收到款,2023年开发票给对方公司,请问我公司是2022年12月确认收入?还是2023年开发票后确认收入?
2023年元月收的发票可以抵扣2022-12月对甲方开的发票吗?
2022年12月采购办公用品2万元,但是没有发票,2023年1月份才收到发票,而且是2023年一月份的发票,请问可以抵扣2022年第四季度的企业所得税吗?
2022年12月采购办公用品2万元,但是没有发票,先来收据,2023年2月份才收到发票,而且开票日期是2023年2月份的发票,请问可以抵扣2022年第四季度的企业所得税吗?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
是元月份开的
那不能抵扣2022-12月对甲方开的发票销项税额
是不是收的发票和开出去的发票只能是当月的
不是的 2022年12月份的销项税额 可以用2021年1月1日前开出的发票抵扣 但是不是能用后面月份的
是可以抵扣2022年度的进项发票都可以抵,就是不能抵2023年开出来的发票是吧
对的 这样理解正确的
请教你一个问题,就是我们项目上有一个劳务分包合同,2022年一年没有做结算,现在年底是甲方对这个劳务公司做结算,有两千多万,现在要劳务公司对甲方开两千多万的发票,做两千多万的工资,第一,劳务公司没有对每一个人申报个税,第二,我们湖北这边有一个楚税通APP可以每一个自然人可以开单张10万的免税发票,那现在这个开出来的发票是2023年元月份的,那这个收入是不是要算在2023年中的,现在做的工资表又是去年的,这个怎么处理呀?
可以去年的时候暂估成本入账 汇算清缴前取得发票冲销暂估就可以2022年税前扣除了啊
主要是去年一年都没有说给结算,也没有暂估成本入账,现在都2023年了,这个劳务公司要农民工对他这个公司开实名的劳务发票,又要做工资表,那现在农民工在楚税通APP中开发票,那这个发票也是2023年,是不是要算在每个人的2023年的收入呢
农民自己开具的 2023年的发票 那是要算每个人的2023年的收入
那现在劳务公司做工资表是发的2022年的工资,又没有申报个税
您说的是农民工的劳务报酬个人所得税吗?
是的,现在由于金额比较大,两千多万,只能是六月到十二月份,所以每个月每个人的金额也比较大,是不是一年超过了6万就要交个税
是一年超过了6万就要交个税 那您可以12月份的所属期申报一部分 请问劳务费已经支付了吗?
劳务费在这个月支付
那如果在楚税通上开具10万的发票,票上是显示*号,是不用交税的,那是不是在汇算清缴的时候就要交个税呀,那如果农民工自己不交个税这样会对劳务公司有什么影响
那您在12月份做笔分录 借:劳务成本(工程施工) 贷:其他应付款-某某 然后支付的时候 借:其他应付款-某某 贷:银行存款 做老板先代付劳务费 然后支付给老板 12月份的时候就可以申报部分劳务费
我现在是想知道如果在楚税通上开具10万的发票会不会交个税
按照劳务报酬开具的话 劳务报酬开具的时候一般不会缴纳 支付单位支付的时候 代扣代缴 楚税通我这边没有 您可以尝试一下 一般是我前面说的这样 支付的时候代扣代缴的