可以的 那你你们税务局系统设置的问题了

小规模本月开增值税专票1%,不含税572277.22,税额5722.78。含税578000。请问税务申报,增值税纳税人申报表(小规模纳税人),栏次1,2的金额填写多少? 表4增值税减免税额申报表,本期发生额,本期实际抵减税额哥应该填写多少?
小规模纳税人增值税专票不能上传到电子平台,每次增值税申报表手工填?
老师你好,电子税务局里增值税申报表数字填写不进去是怎么回事啊,小规模纳税人的,开了专票
老师,小规模纳税人收到的个税手续费返还,在增值税申报表上如何填列呢?
小规模纳税人开了专票负数,在电子税务局财务报表中增值税申报表应该填到哪一行呢?
采买皮卡是柴油车,公司名下没有汽车,那汽油票能否开在公司报销?
运费开发票,需要加9个点的税点,老板觉得太高了,没开,这个我应该要怎样沟通开票税点与税负率的问题呢
老师,为什么这个未交增值税-9541.84,为什么在负债表其他流动资产里面呢
汇算清缴公司集中退税需要退税人员开户行信息是支行都要 填吗?手机号要吗
银行贷款。给的担保费计入什么科目啊
老师您好请问专票没有抵扣,跨月了需要对方确定吗?还是销售方直接可以作废
合作社租入的耕地,然后再转租给其他公司,怎么开票,税目是什么?
你好帮我看一下我算的成本对不对,暂不理人工,费用,只看材料,如我拿10Kg材,金额200元,第一个工序冲压出10个产品,1个在产品,做坏了一个,材料费用分别200÷9=22.2元含在在材品
老师,顾客买了600的东西,但是他说公司只给报300的费用,让开300的发票,我能给他开吗?
老师,每年上半年,法人私户收款,是很多小个体户,他们没有开公户,只能微信转账,这种的怎么处理呢,不想补缴税款,也没有开发票给他们
老师计提借管理费用\\\\\\\\工资8000,管理费用\\\\\\\\职工工资\\\\\\\\福利费1000,贷方直接全部计入贷:应付职工薪酬\\\\\\\\工资9000,(按账理应该应付职工薪酬\\\\\\\\工资8000,应付职工薪酬\\\\\\\\福利费1000),发工资时借,应付职工薪酬\\\\\\\\工资9000,这怎么调账?
老师,我没有积分找不到加问一个问题行吗?
这样可以吗:1、计提时贷:应付职工薪酬\\\\\\\\工资一1600,贷:应付职工薪酬\\\\\\\\福利费1600,2、付工资时,借:应付职工薪酬\\\\\\\\工资一1600,借,应付职工薪酬\\\\\\\\福利费1600,可正确?
你看我的这个凭证可对?
借应付职工薪酬工资1000 贷应付职工薪酬福利费1000 借应付职工薪酬福利费1000 贷应付职工薪酬工资1000 第二个是工资还是福利费 计提的前面是工资,后面也得属于工资 前后需要一致
老师准备记账了,你讲我这个凭证可对?
不对 我给你修改了你看下
借管理费用工资8000, 管理费用职工工资福利费1000, 贷:应付职工薪酬工资8000 应付职工薪酬福利费1000 借应付职工薪酬工资8000, 应付职工薪酬福利费1000 贷银行存款 完整的