您好,解答如下 负数可以这样写

这道题第一问为什么不是借,银行存款1000,未确认融资费用400,贷,长期应付款1400,而是借,银行存款1000贷,其他应付款1000,借财务费用,贷其他应付款
这道题第一问为什么不是借,银行存款1000,未确认融资费用400,贷,长期应付款1400,而是借,银行存款1000贷,其他应付款1000,借财务费用,贷其他应付款
付1000退400,用负数怎么写分录,借应付账款1000货银行存款1000 借应付账款-400货银行存款一400
上月做的分录二级明细入错了,例如:借:应付账款-货款(A运输公司)1000 贷:银行存款1000 借:销售费用 1000 贷:应付账款-其他(A运输公司)1000 该如何调整?
计提水电费 借:制造费用 1000贷:应付账款1000 付款时,借:应付账款1000,贷:银行存款 之后发票来了,如何做分录而且是专票
我公司缴纳社保基数和上年度月平均工资不一致,补缴26年1-6月的需要缴纳滞纳金吗,滞纳金按万分之五缴纳吗
老师,我调整发票额度,合同是多少我就填多少吗?算不算调整前的发票额度
老师,请问一下:我们销售砂石料客户转了20万,合同是底价49元/吨含3个点,54元/吨含13个点,我们汇给供应商也是20万,供应商开3个点,底价55元/吨,资金只是在公司账上过一下,这算虚开发票吗?(朴老师)
老师,我公司是旅游文化公司,平时有达人挂链接推我家旅游项目,我公司给这些达人打推销费,这个给达人的款需要代扣个税吗,按什么品目的个人所得税扣呢
小企业会计准则,在汇算完以后收到所得税退税770.1元,分录怎么做?
发放的过节福利费需要申报工资吗
老师,经常提供不了发票,金额小于多少可以提供收据
老师,请问工商简易注销撤销后转普通注销,之前税务简易注销出清税证明还能用吗
请问老师,固定资产去年9月开始忘记折旧,可以不管9-12月折旧,直接在26年1月按原来每月折旧正常折旧吗?
老师好!交纳土地使用税,用不用计提,麻烦老师写一下会计分录?
没有看到分录
你上面的分录就是正确的
借:应付账款1000 货:银行存款1000 借:应付账款400(红字) 货:银行存款400(红字)
老师,它只要不是损益类科目,一般反过来吧,不需要做负数对吧
对的,不是损益的可以反过来写也行的